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在我们用预付账款付款时,比如原材料是100万。我们预付账款只有80万,原材料已入库,用实际成本核算,写会计分录,增值税发票税额是13万元。会计分录怎么写?

2022-01-06 05:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 05:44

借原材料100应交税费应交增值税进项税额13 贷预付账款80 应付账款43

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快账用户wfyh 追问 2022-01-06 05:59

在我们用预付款付款时,比如原材料是100万,我们预付款只有80万,原材料已入库。用实际成本核算,写会计分录,增值税发票税额是13万元,会计分录怎么写?

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齐红老师 解答 2022-01-06 06:01

就是按照我上面的写就行

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快账用户wfyh 追问 2022-01-06 06:03

怎么会是应付43万?100+13-80=33万吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 06:05

哦,这个计算错了,是33万元的应付

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借原材料100应交税费应交增值税进项税额13 贷预付账款80 应付账款43
2022-01-06
你好 借 原材料 120500 应交税费-应交增值税-进项税额 15600 贷 应付账款
2022-03-13
您好 借 原材料1280000+5000=1285000 借 应交税费-应交增值税-进项税额1280000*0.13=166400 贷 银行存款500000 贷 应付票据200000 贷 预付账款1285000+166400-500000-200000=751400
2022-05-22
你好! 借材料采购100 应交税费…应交增值税(进项税额)13 贷银行存款113 入库 借原材料105 贷材料采购100 材料成本差异5
2022-04-10
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