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老师,支付工资,我做的是 借:应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 前任交接是这么做,也不知道对不,我记得应该有个 借:管理费用-职员工资薪酬

2022-01-06 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 08:51

你好,支付的分录是正确的,还有一个计提的,当月计提当月的借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。

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你好,支付的分录是正确的,还有一个计提的,当月计提当月的借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2022-01-06
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
你好,是个人垫付的,后期你们再还给个人嘛,如果是的话可以。
2023-07-05
您好 计提年终奖 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 140000 发放年终奖 借:应付职工薪酬140000 贷:应交税费-个税 4200 贷:银行存款135800 申报个人所得税交税 借:应交税费-个税4200 贷:银行存款 4200
2024-03-13
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
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