咨询
Q

发现2020年12月有一张普票当成专票入账了, 账务:管理费用3539.82 进项税460.18 银行存款4000 实际上我核实了12月认证的税款里不包含这个460.18.. 现在发现这个账面错误的话要怎么改正呢

2022-01-06 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 10:51

您好,建议分录: 借:应交税费-应交增值是(待抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,建议分录: 借:应交税费-应交增值是(待抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-01-06
你好  你要先做转出 :借管理费用 贷进项税转出。 然后红冲:借 管理费用负数贷 银行存款负数 。收到正确发票做 :借管理费用  进项税 贷银行存款  
2021-01-05
你好同学 借:应交税费-增值税减免 280, 贷,管理费用280
2023-04-13
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2021-04-07
同学你好 就是在待认证抵扣进项税里面
2021-12-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×