你好 ; 公司先缴纳 后工资去扣除。 那么挂其他应收款 -个人社保
你好老师,1号发上月工资,当月交当月保险,工资应写其他应收款还是应付款借方还是贷方
你好老师,11月发10月工资,交当月保险,最后其他应收款余额是0,对吗
老师你这月交保险,下月发工资,是不是交保险时是其他听收款借方,发工资时其他应收款贷方
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
老师好,为了避免股东分钱,把未分利润提到任意盈余公积有用吗
公司有部分没买社保的员工,可以签“非全日制用工”劳动合同吗?这个“非全日制用工”有没有什么要求,怎么才可以签
老师好,任意盈余公积可以拿来分红吗
老师,我们公司不是厂房租赁公司,也没有经营范围,电网把电费开给我们公司了,户头是我们公司,我们公司要把电费开给其他单位,可以开吗
公户支付车保险费4783.06元,开发票金额4363.06元,代收车船税240元,会计分录怎么写?
老师,劳务派遣的员工需要上残保金吗
公立医院是免税,所有税都不要交纳,只需要交个税。但是与供应商合作,是不是开专票普票都行呢,跟供应商沟通时候,应该怎么区分开哪种票对医院有利呢?新手小白,说通俗易懂一点
你好,老师, 购销合同上面如果标注含税价格的话申报印花税就只能按这个含税价格去申报吗?
那老师应该发完工资无余额,但是这个是交完保险无余额怎么回事
你好; 你是不是 做账做错了。 正常都应该有余额的
您帮忙看看呗,3030.39是上面余额
你好; 你先去看看计提了多少 支付了 多少。 你是不是计提就不对
麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的
这个是11月的
你好; 你这样我也判断不了的。 你要去看你工资表做的多少金额 。你计提了多少。是否有差异。 社保也是的 看你缴纳了多少 你做了多少 扣除了多少在工资里面
10月提的是对的,就是11月换会计了,本来8.9.10都已经有了其他应付款,她11月又提4000多,好像提重复了
你好; 如果 计提多了 就去红冲。 你就按照这个思路去对 。 看摘要 写的是什么。 计提了多少 实际发了多少。 扣除了那些 。挨着去对
有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法
有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法
如果你要单独找老师的话 ; 你可以重新提问 ; 注明付费这些 ; 你要找人给你单独看账的话
您先告诉我这个要改怎么改,就是3030.39.计提多了
你好; 如果计提工资多了 ; 那么你 做借应付职工薪酬-工资 贷 利润分配-未分配利润 。 跨年了要这样做
如果不算这个3030.39.月底是无余额的,对吗?
你好;正常是这样的; 比如你个人社保部分 是先在工资扣除了 在去缴纳。 你们 划款是次月划款的话 就会余额 。 除非你当月缴纳了 你还有余额就不对了
我是当月缴纳保险,次月发工资,但是月底余额是0.对吗
你好; 那你 个人社保 是在你发工资当月就会扣的话。 就不会有余额。 对的
是11月交11月保险,发10月工资,没有余额,对吗?
你好 ; 是的。 如果你在10月工资就扣除了11月保险的话 就没有余额 ; 如果你 没有在10月扣除。 非得去当月11月扣除的话 就会有余额