你好 ; 公司先缴纳 后工资去扣除。 那么挂其他应收款 -个人社保
你好老师,1号发上月工资,当月交当月保险,工资应写其他应收款还是应付款借方还是贷方
你好老师,11月发10月工资,交当月保险,最后其他应收款余额是0,对吗
老师你这月交保险,下月发工资,是不是交保险时是其他听收款借方,发工资时其他应收款贷方
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额
社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?
老师,要在社保费客户端申报去年的员工工资,我们去年刚成立没有招聘员工,这种怎么申报工资啊
公司分了四个项目组,每个项目组给了100000经费,他们目前两个月过去了,已经开支8万多九万了,怎么记账
老师好,我们公司是做饮料批发的,会给客户一些赠品厂家后期会把我们给客户的赠品按时补给我们公司,请问厂家补给的赠品公司应该怎么入账呀?又怎么进行会计核算呢?谢谢!
非同控下,发股票方式取得长投账务怎么处理
老师好,西安买二手房有契税补贴政策没
问,会计2024年度的会计摘要凭证的摘要,这与会计凭证后面所附的附件内容不一致,那么现在对摘要进行更正,如何操作?
我们是农业种植公司,种植香料树。树到成熟期后可以持续采摘30年。成长期为3年。请问在栽种树苗前的土地平整翻耕费用,入哪个科目?
你问2023年度以前个税的计提和缴纳这块没有清理过,现在接手以后呢?会计接手以后这个怎么应该怎么处理呀?是必须一笔笔清理吗?那这样的话量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的计提和缴纳也存在同样的问题
郭老师冲红去年的发票也要汇算清缴做调整吗?还有退回来的工资怎么做会计分录
我们在国外有店 然后吧 一个是我们运输的半成品是需要自己加工的 一个是运输的成品是可以直接售卖的 这个还没到国外的货品是属于国外的资产不
那老师应该发完工资无余额,但是这个是交完保险无余额怎么回事
你好; 你是不是 做账做错了。 正常都应该有余额的
您帮忙看看呗,3030.39是上面余额
你好; 你先去看看计提了多少 支付了 多少。 你是不是计提就不对
麻烦您详细说一下,哪错了怎么改,前两张是10月的,后两张是11月的
这个是11月的
你好; 你这样我也判断不了的。 你要去看你工资表做的多少金额 。你计提了多少。是否有差异。 社保也是的 看你缴纳了多少 你做了多少 扣除了多少在工资里面
10月提的是对的,就是11月换会计了,本来8.9.10都已经有了其他应付款,她11月又提4000多,好像提重复了
你好; 如果 计提多了 就去红冲。 你就按照这个思路去对 。 看摘要 写的是什么。 计提了多少 实际发了多少。 扣除了那些 。挨着去对
有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法
有没有付费老师帮忙看的,跨年的帐真不看不懂,也就是不管怎样月底应该有余额是吧?怎么更改,红笔还是怎样,怎么个写法
如果你要单独找老师的话 ; 你可以重新提问 ; 注明付费这些 ; 你要找人给你单独看账的话
您先告诉我这个要改怎么改,就是3030.39.计提多了
你好; 如果计提工资多了 ; 那么你 做借应付职工薪酬-工资 贷 利润分配-未分配利润 。 跨年了要这样做
如果不算这个3030.39.月底是无余额的,对吗?
你好;正常是这样的; 比如你个人社保部分 是先在工资扣除了 在去缴纳。 你们 划款是次月划款的话 就会余额 。 除非你当月缴纳了 你还有余额就不对了
我是当月缴纳保险,次月发工资,但是月底余额是0.对吗
你好; 那你 个人社保 是在你发工资当月就会扣的话。 就不会有余额。 对的
是11月交11月保险,发10月工资,没有余额,对吗?
你好 ; 是的。 如果你在10月工资就扣除了11月保险的话 就没有余额 ; 如果你 没有在10月扣除。 非得去当月11月扣除的话 就会有余额