你好,是,这个最好收回来的时候,把其他应收冲回来就行
老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?
物业行业小规模纳税人,11月份有笔分录借主营业务成本,贷库存现金,12月份发现分录有错,员工要承担一部分,红冲11月份分录,改成借主营业务成本,其它应收款,贷库存现金,对吗?
老师,给客户2月开了一张300的专票,是收到的现金,借库存现金,贷,主营收入,贷应缴税金。3月份客户发现需要专票,所以冲了300专票红字,又开了一张300的普票,分录是不是借,库存现金,红字300,贷主营业务收入红字,贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300,贷,主营业务收入,贷应缴增值税
老师,我这边有个费用,6月份发票收到金额52500元(缺94500发票)付出去147000,当时分录做的是借,主营业务成本147000,贷银行存款147000,这个客户4月份还有笔挂账,借:主营业务成本94500,贷,应付账款94500 我是不是做错啦,现在要做什么分录冲销下啊
小规模企业、11月暂估费用,借:工程施工-材料费-暂估20000,贷:应付账款-暂估20000 结转成本,借:主营业务成本-暂估20000,贷工程施工-材料费-暂估20000,借本年利润20000,贷主营业务成本-暂估20000,请问,12月份我要红冲暂估、分录该怎么写,全部红冲的分录怎么写
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
我还做了一个分录,收回时,借库存,贷其它应收
嗯对,是这个意思的
损益自动结转的时候,我发现本年利润在借方,那笔成本也在借方,对吗?
对,本年利润在借方,那就是成本
麻烦老师给我看看固定资产和无形资产的填写对不对?
我看你累计折旧和摊销都没啥问题