你好 ; 可以的。 先暂估入账 ;但是这个金额不能差异过大; 要适当暂估

我们有一笔技术服务费合同没有签,我只有估的金额,比如20万,发票也没有到,我可以先做账吗?因为要控制公司的应纳税所得额,提前入费用
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师,我们这个合同还有479520元没有开发票过来,我3月可以暂估费用,写库存商品479520元,无服务账款479520元吗?因为现在开发票也是4月了,等到4月了再冲掉这笔,又做相同金额的一笔吗?
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
朴老师,我公司是电商公司,我是公司财务,现在公司打算关停,我和别人交接。我公司账上显示还有存货,但实际上已经没有了,因为25年电商公司替集团线上发货,用的是电商公司的存货,当时没有确认收入,也没有开票,所以账上就一直挂着存货,那现在存货账实对不上交接的时候怎么办?
以前公司名下的车缴纳车险没有做进项分录,现在要更正以前的分录,是不是需要以前年度调整
老师,我问下报关单用途确认是我,对应的报关单怎么匹配我手里的报关单呀,是核对金额还是日期呀,我怕我没申报收入,想核对下
出售给个人的已经提完折旧剩残值的设备,个人不要发票,用白条入账吗?
所得税年报A105050中的账载金额,实际发生额,税收金额的分别怎么确认填写
老师,我想问下我们是小规模纳税人,跟房东签房租合同,本来4900的房租是不加税点的,加税点是5200。但是用5200开票的话税点就是400了,房东就会说税点多了100了,房东不愿意承担税点,那我们实际上承担了300的税点,这样的话我们应该怎么出这笔房租,开票开多少
老师您好,通过财务报表怎么看税负率
老师 小型微利企业年应纳税所得额不超过300万的 实际税率为5%,平时的时候就能适用这个税率 还是汇算清缴的时候才能计算出年应纳税所得额 才能用5%税率计算所得税?
老师,银行对账单可以不装订在凭证里,另行装订存放吗
#提问 老师你好,公司银行账户销户要带什么资料?
分录怎么做啊?如果发票到了是203000,那么此时分录又该怎么做呢?
你好 ; 借主营业务成本 -暂估 贷 应付账款 收到发票红冲暂估 按实际发票做账
那这部分差额3000元,汇算清缴我又怎么操作才对呀
你好 ; 汇算的时候 取得合理发票就可以税前扣除的。 到时你调整好 按实际金额来 报汇算
具体步骤能说一下嘛?不会啊啊啊
你好; 比如你实际发生金额是 10万 。 你实际暂估了 9.7万 。 有 3000元差异 。 你收到发票 红冲9.7万分录 。在按10万做 ;到时汇算 按10万据实报税前扣除 。