你好 ; 可以的。 先暂估入账 ;但是这个金额不能差异过大; 要适当暂估

我们有一笔技术服务费合同没有签,我只有估的金额,比如20万,发票也没有到,我可以先做账吗?因为要控制公司的应纳税所得额,提前入费用
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师好,我公司跟外部一个公司签订的设备采购协议,当时谈合同的时候说好要把合同金额多谈50万,后期外部单位给我公司返这50万,我公司给他们开技术服务费发票,这样会被判定为虚开吗,我公司实际有个研发团队,自己开发了一套智能监控系统,签的这50万的合同约定的是对方使用我们开发的系统,我们提供技术服务 这样会不会有风险
老师,我们这个合同还有479520元没有开发票过来,我3月可以暂估费用,写库存商品479520元,无服务账款479520元吗?因为现在开发票也是4月了,等到4月了再冲掉这笔,又做相同金额的一笔吗?
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
个体2024年一季度经营所得未报,如果补报会有罚款吗
老师,请问公司之间借款支付的借款利息如何做账?
老师你好,我们公司想转让股权,但是对方公司的股东没有实缴出资额,这样一来我们转让股权缴纳的税费就比较高,有没有办法能够合理合法的少交点税来完成这个业务呢?
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里
分录怎么做啊?如果发票到了是203000,那么此时分录又该怎么做呢?
你好 ; 借主营业务成本 -暂估 贷 应付账款 收到发票红冲暂估 按实际发票做账
那这部分差额3000元,汇算清缴我又怎么操作才对呀
你好 ; 汇算的时候 取得合理发票就可以税前扣除的。 到时你调整好 按实际金额来 报汇算
具体步骤能说一下嘛?不会啊啊啊
你好; 比如你实际发生金额是 10万 。 你实际暂估了 9.7万 。 有 3000元差异 。 你收到发票 红冲9.7万分录 。在按10万做 ;到时汇算 按10万据实报税前扣除 。