借:管理费用–福利费,贷:应付职工薪酬–福利费 借:应付职工薪酬–福利费 贷:银行存款

老师,单位购买青菜,进福利费,应该如何做分录
老师,单位购买新车,缴纳的车辆购置费,如何做分录
老师医院食堂免费吃,1、食堂购买的餐具借医疗支出福利费贷应付福利费再借应付福利费到现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金是吧谢谢老师
老师,请问单位食堂购买了空调,完整的应该怎么做账?做职工福利费吗?分录怎么写?谢谢!
老师,福利费进项税额转出应该如何做分录
如果这个月的进项不打算抵扣,是做待认证还是待抵扣?
老师好!单位买东西对方开普票名称缺一个字,后发现的,已转做了费用,联系对方也不回复,这样不管它有风险吗?
老师,今天收到工商银行补开的2024年手续费发票,开的专票,这个去年的现在可以进项抵扣吗
有对电商平台费用了解的老师吗?我们以前电商平台费用是每个月统计后当月计提的,下月开了票回来再冲重做一笔。想问下那些平台费用是怎么统计当月的?因为以前总部财务做的,也不敢问。所以不知道他们怎么算的
年报和汇算清缴一样吗?
老师,这两天网上都在说法人跟公司借的钱不要年底还回来是真的吗?
老师请问,买的固定资产小汽车117800怎么简易计税
老师,当年可结转以后 年度弥补的亏损额是看利润表的哪一项呢?
请问老师,对方给我们提供芯片的烧录服务——我们寄芯片过去,他们烧录后再返给我们。他们应该开什么发票啊? 信息技术服务*其他技术服务吗? 他们说可以开“劳务*ic烧录服务费”,但是我感觉这个也不能归到劳务大类里吧
老师,请问我们法人代表在银行以个人名义贷款给公司用,每个月的贷款利息由我们公司支付,应该以什么名义付呢法人代表不用缴个税
如图这样做,对不对
不对,第一行挂费用,不是往来
福利费应该进费用,然后结转到本年利润中,是吧
是的,最后结转到本年利润
谢谢老师
不客气,祝您工作顺利