暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师,小规模纳税人收到个人买卖给公司的仪器,仪器已收到,并且安装好了,但是没给个人付款,也未收到对方代开发票,怎么做分录
采购商品,钱已经付了,商品也收到了,但是发票还没有收到!会计分录怎么做呢?
公司购买了研发仪器已经到了验收正常使用了,钱也付了,但是发票没收到怎么做账合适呢
老师,预付货款,钱已经付了,货也已经收到,但是没收到发票,这样怎么做账呢?
公司购买的机器没有付款 已经在用了 发票也收到了 该怎么做账
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
不是原材料,钱也付了,不是应付款比如办公用品怎么做
如果购入原材料就借:原材料 贷:银行存款。后期票到就冲红,再根据发票做账,借:原材料 进项税额 贷:银行存款 这样可以吧
那公司其他当期费用钱付了,发票没到也要这样做吗,不是说没发票当期不能入账吗
但是公司很多当期没发票的,后期才补开的,都那样做账的话,后期做冲红的发票分录太多了吧
所以要及时取得发票,省事些