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老师,我们每次付款,都会要求供应商提供对账单,对账单要么和发票放一起,要么和付款单放一起,会显得很乱,可以把对账单单独抽出来放吗?不放在凭证后面。

2022-01-06 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 16:49

可以的,对账单不必要附在凭证后面

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快账用户8011 追问 2022-01-06 16:55

那我的对账单该怎么保存呢

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齐红老师 解答 2022-01-06 17:02

可以用封口塑料单独保存存档,方便查找

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快账用户8011 追问 2022-01-06 17:04

有好多供应商的,区分起来很麻烦

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齐红老师 解答 2022-01-06 17:09

那可以根据需要分公司

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相关问题讨论
可以的,对账单不必要附在凭证后面
2022-01-06
你好,首先整理单据,同类的进行整理, 然后根据整理的单据入账处理
2023-01-16
一、整理现有资料,重新核对 详细说明核对过程 准备一份详细的报告,将你核对往来账款的整个过程清晰地罗列出来。包括你从对方获取明细账的时间、你核对的方法(如逐笔按照原始单据和凭证号核对)、你发现差异的具体情况等。 在报告中,附上你扫描拍照的对方有而你公司没有的承兑凭证,以直观地展示差异所在。 重新检查自己的工作 虽然你已经很认真地核对了,但为了让老板信服,你可以再次检查自己的工作。查看是否存在遗漏或者误判的情况。例如,是否有记账错误,或者某些承兑汇票在你公司的账务处理中被记录在了其他科目下。 二、与老板沟通,解释情况 专业角度解释 找一个合适的时间,与老板进行一对一的沟通。从专业的角度向老板解释会计核算的原理和你核对工作的严谨性。说明你是按照会计规范和实际的原始单据进行核对的,不存在偏向对方的情况。 用通俗易懂的语言向老板解释承兑汇票在账务处理中的重要性,以及为什么这些差异会导致双方数据的不一致。例如,承兑汇票的收付会直接影响应收账款和应付账款的余额。 提出解决方案 在沟通中,除了解释问题,还可以提出一些可能的解决方案。比如,建议对公司过去几年的账务进行更深入的审计,查看是否存在其他潜在的账务处理问题。或者与供应商协商,看是否能够找到更早期的交易记录来进一步核实这些承兑汇票的情况。 三、寻求第三方帮助 内部审计或财务专家 如果老板仍然不相信你的工作,你可以建议公司引入内部审计人员或者外部财务专家来重新核对往来账款。这些专业人员的介入可以增加核对结果的可信度,同时也能让老板放心。 与供应商进一步沟通 你还可以在获得老板同意的情况下,与供应商的财务人员再次沟通。看是否能够从他们那边获取更多关于这些承兑汇票的信息,例如当时的交易背景、相关人员的联系方式等,以便进一步核实情况。
2024-11-28
这种处理方式有一定合理性,但存在风险。合理性在于可以简化操作,不过可能会导致财务核算准确性和税务处理出现问题。建议分开处理,加急费用单独填写付款申请单,让供应商单独开票或明确标注,方便财务记账和税务处理。
2024-12-05
您好,1.付款单后附发票,送货单和入库单。 2.出纳支付后有银行回单一起作为凭证附件。 3.挂"应付帐款"的原始凭证也是付款单后附发票,送货单和入库单,如果当时不付款,把付款单复印,原件付款单付款时用
2023-04-18
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