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老师,交保险发工资,可以不计提,然后直接写借管理费用,贷银行存款吗?

2022-01-07 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-07 09:11

你好不可以的,必须通过应付职工薪酬。

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快账用户9626 追问 2022-01-07 09:17

有个老师告诉我可以直接写,艾玛,老师,求帮助,这个怎么年底有余额,如果不算3030.39还有余额,怎么弄,就是后面这个季度,哪出错了,跪求帮助啊

有个老师告诉我可以直接写,艾玛,老师,求帮助,这个怎么年底有余额,如果不算3030.39还有余额,怎么弄,就是后面这个季度,哪出错了,跪求帮助啊
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齐红老师 解答 2022-01-07 09:20

那你看看是不是你们先提前扣除了,还没有支付。

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快账用户9626 追问 2022-01-07 09:31

你帮忙看看哪有错行吗?我把712.14那个不提出来行吗

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齐红老师 解答 2022-01-07 09:33

上年结转下来就有余额,你看下第一行。

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齐红老师 解答 2022-01-07 09:33

当年结转下来的这个余额是什么原因?

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快账用户9626 追问 2022-01-07 09:40

我知道,那可能是去年他们提多了,但是今年的10.11.12也不对,也有余额,我就点懵了

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齐红老师 解答 2022-01-07 09:42

看下十月份发九月份的工资交社保的时候是不是多交了。

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快账用户9626 追问 2022-01-07 09:44

什么多交了?这是10月份发九月份的工资

什么多交了?这是10月份发九月份的工资
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齐红老师 解答 2022-01-07 09:45

发工资扣除的是712。但是你交社保交的是。1307。

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齐红老师 解答 2022-01-07 09:45

你找出你的工资表,看一下扣了个人的多少,然后申报社保时候,你给人家交了多少。

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齐红老师 解答 2022-01-07 09:45

这个一核对不就可以啦。

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