你好不可以的,必须通过应付职工薪酬。

老师,社保不计提可以吗,直接,借,管理费用,贷银行存款,行吗
社保不计提,等到银行扣款后根据银行回单直接做可以吗?比如不计提,收到回单后直接做: 借:管理费用—社保 贷:银行存款 这种正规吗?
请问老师当月缴纳职工社保和工伤保险工会经费时直接做借:管理费用(职工薪酬)管理费用(工伤保险)管理费用(工会经费)贷:银行存款,不做计提分录了,这样可以吗?
老师,社保缴纳不计提,直接借管理费用社保费,贷银行存款可以吗?
老师,交保险发工资,可以不计提,然后直接写借管理费用,贷银行存款吗?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
老师,我公司购进一台装载机。对方已经使用了一年。我们以20万的价格购入。请问我还是按照原来的折旧必须计提四年。还是对方已经使用了一年,我就只用计提他的三年?
营业执照上是有限责任公司,只有一个股东,会不会要承担无限连带责任
有个老师告诉我可以直接写,艾玛,老师,求帮助,这个怎么年底有余额,如果不算3030.39还有余额,怎么弄,就是后面这个季度,哪出错了,跪求帮助啊
那你看看是不是你们先提前扣除了,还没有支付。
你帮忙看看哪有错行吗?我把712.14那个不提出来行吗
上年结转下来就有余额,你看下第一行。
当年结转下来的这个余额是什么原因?
我知道,那可能是去年他们提多了,但是今年的10.11.12也不对,也有余额,我就点懵了
看下十月份发九月份的工资交社保的时候是不是多交了。
什么多交了?这是10月份发九月份的工资
发工资扣除的是712。但是你交社保交的是。1307。
你找出你的工资表,看一下扣了个人的多少,然后申报社保时候,你给人家交了多少。
这个一核对不就可以啦。