你好,按我给你的分录规范做账。不然,以后不好查账的
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
每个月付社保医保的时候直接借管理费用-保险金 应收个人部分 贷银行存款.这样可以吗
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
老师 我们公司实际是做玉石批发的 但看到营业执照上是专业技术服务业 税费种核定还有消费税 这是不是有问题
老师,请问是建信融通的款,怎么做账
老师收到客户败诉合同尾款、律师费、违约金等,之前未计提管理费,如何记账,平账!
老师,外贸出口机床里面的刀具,刀具是产品,不是配件,这个属于限制出口吗
老师,您好,幼儿园属于事业单位,举办者是上级单位,收到举办者的资金,打款备注投入办学资金,要入实收资本吗
老师好,员工今年1—8月自己缴纳的灵活就业社保,9月要补发给员工1—8工资工资包括员工前期自己缴纳的社保,他这种情况明年年初在汇算清缴时可以把1—8月缴纳的社保在个税申报税前扣除部吗?
请问:这道题选b错在哪里?
朴老师别接,抢题第一名,经常答非所问 老师您好:这是一道土增的题,为什要减去购置成本
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?