借长期待摊费用 贷银行存款

租期为2019年12月至2020年8月,于2020年1月22日装修竣工,分别于2019年12月支付装修款35700元,于2020年1月支付装修款47600元,于2020年7月支付装修款34700元,三次合计支付装修款共118000元,对方于2020年5月给公司开具了金额为118000元的装修费普票,麻烦老师帮着写一下支付及摊销装修费的时间及分录,谢谢
老师你好,2021年12月份收到对方公司开具的原料发票,2022年1月份支付的原料款项,请问12月份收到的发票怎么做账啊?(先收到发票,后支付款项)
老师您好 12月份支付的厂房装修尾款20000元,对方未开票怎么记账啊付款时
冉老师郭老师好!请问工厂装修,现阶段为已装修未装完。装修合同总费用是1500万,公司已支付了600万,因对方未开票,支付款都是挂在了预付账款上面,如果现在想把已付的600万预付账款转到在建工程上面,应该依据什么单据来处理(注对方只开了50万发票)
老师,您好,请教一下,12月份购买的防护物资3000元,12月份货到票未到,记账借:预付账款,贷:银行存款,发票今年1月份才开具收到,我应该怎么记账
那老师因为尾款是分了几次支付的 那每支付一次就要通过这个科目对吧 下月开始分摊,比如这个月支付两万,下个月又支付了两万 那是分开去分摊是吗
是的,你的理解是正确的。
那老师如果发票一直收不回来怎么办
那就不得税前扣除,要交所得税。
如果对方答应开票但是税点由我公司承担 这个支付应该记哪个科目
你好,计入管理费用。