你好,你看你的本年利润最后的余额是多少?看科目余额表的就可以了,如果他是在贷方的话,你结转的分录就应该贷借方。
12月本年利润科目期末借方余额3141.51,这样年末结转本年利润是不是做分录 借利润分配-未分配利润3141.51,贷本年利润3141.51?可为什么这样做完分录月末结账还是提示本年利润科目有余额?
结转本年利润这个分录,怎么判断本年利润在借方还是贷方?本年利润期末余额是0是结转对了吗
年末结转本年利润,怎么看是亏损还是盈利?是看12月的损益结转本年利润余额在贷方还是借方吗?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
没结转的时候本年利润期末余额借方有数 结转后是贷本年利润吗
你好不可能的,你结转的金额是不是不对,借方余额是多少?
结转了收入损益后本年利润期末余额在借方 5600多 然后我用系统吧本年利润转到利润分配未分配利润是贷本年利润
是结转错了吗
你修改下分录,借本年利润-5600 贷利润分配。
为啥不能做相反的分录啊 那我不久不用负数了吗
你好,因为未分配利润它是贷方余额的。
利润分配未分配利润期初有贷方余额呢
好,不管这个未分配利润,它有余额有余额就可以啊。
分配利润他可以有余额。
本年利润在借方负数是代表盈利吗
你好,这个是亏损的。
借本年利润贷利润,分配未分配利润,这个才是盈利。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。