你好,可以的,可以这么做。

老师你好,我们企业是小规模纳税人,前三个季度都没有超过30万的销售额,第四个季度超过30万了,年销售额超过120万了,第四季度报税还需要把前三个季度免的税补上吗?还是光交第四季度的税?
老师你好,第四季度有销售自用汽车,金额填在小微企业免税销售额那里吗?加起来不超过45万
小微企业季度没超过45万,开了专票 是在第2栏填专票不含税销售额 第10栏填普票不含税销售额 在前面表填专票两个点的减免额吗
老师,小规模增值税季度没超45万,小微企业免税销售额填了数,第一栏应征增值税不含销售额那一栏还用填数吗
老师您好!小微企业45万免征增值税,可是我们四季度普票开了117万,这个不可以填第十行免税销售额,该怎么填
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
因为我看到上面第七栏写着销售使用过的固定资产,这栏什么情况要填
你好,这里是需要交税的时候才填写。
这是你开了专票,也在这里填写。
为什么系统自己获取的数据没有我卖车的金额
你好,那你自己手动填写就可以。
为什么很多时候,电子税务局获取的数据和我开票系统的不一样
你们单位上报汇总吗?你看下你们有没有一个销项采集?
应该都是你当地税务局系统的问题。
老师,系统提示第19栏第2列的数应大于等于第9栏第2列*0.03,第19栏我是按照账上应交增值税金额合计来填的
你好,截图你的主表看一下。
我们物业管理费是开1点,停车费开5点,卖车也是1点
车子你应该在第一列填写的。
你们是不是没有货物的经营范围?
没有这个货物经营,不是加在第10栏一起写吗,第一栏是3点,我们开了1点
你好,销售货物一栏里面不是在服务里面。
销售的车是一个汽车,他是个东西货物。
灰色的填不了
你们就是没有这个税种认定。
你填写这个忽略提示,保存申报。
不行的,比对不通过无法保存申报
你好,出现了什么提示的。
你这个附表三是不是直接就没有,他勾选的时候就没有勾选上。
就是那台车的问题,如果我不加上车,不含税和税额都是正确的
那你看一下你能强制申报吧,如果强制申报不了的话,让你税务局那边给你增加上一个货物的增值税税种认定。