同学你好 负数冲减蓝字
上个月的增值税专用发票作废,本月开具负数发票,本月无正数发票,填申报表的时候,本期应补(退)税额为0吗?还是为负数?
老师,我们代开的专票没有作废的,报增值税的时候,本期应缴(退)税这里是负数,是怎么回事呢
老师你好,请问我公司当月在税务局代开的专票,税已缴完,申报增值税的时候显示预缴税额有数,本期应补退税款是负数,我家是小规模,
老师,本月开具的专票,作废时,怎么会显示此发票已报税,不能作废,这个是怎么回事呢,本月的发票不是下月初才报税吗,请问这个应该怎么处理
请问申报出口退税的时候,自检是通过的,但是流程会自动作废,专管员那里还没有收到我提交的退税申请流程就自动作废了,这是怎么回事?
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
老师这里的税额负数不是我们多交的意思么?
同学你好 是多交的意思
老师,我想知道,我们发票都没有作废,代开发票也是现场划扣款项
现在怎么会显示多交呢
你们是不是有多交的
我们发票上的税额和我们交的税额是能核对上的
增值税报表里显示多交就
多交的这个是不对的吗
就是不知道报表里为什么显示多交了
同学你好 你看下报表明细 上期报表
公司之前没交过税
那就是系统问题了,