你好 计提时 借:管理费用 贷:其他应付款 发放时:借:其他应付款 贷:银行存款

老师您好:这个月发给员工4万元左右的出差补贴(19年到21年的补贴)攒在一起发的,因为之前公司资金紧张就一直没发,这一次支付这么多怎么做账呢
老师您好:这个月发给员工4万元左右的出差补贴(19年到21年的补贴)攒在一起发的,因为之前公司资金紧张就一直没发,这一次支付这么多怎么做账呢
老师好!公司一员工之前休产假,每月工资发2200,会计分录借管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,现收到社保局的生育津贴4万多,需付给该员工和这个月的工资一起发,分录怎么做,个税怎么报?
你好,a公司的行政经理月薪1万,行政经理在2021年10月至2022年2月这期间休产假,a公司每月发放1万工资给行政经理,这期间发放的工资做账的时候,是按平时那样计提工资,计入费用科目,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付工资 但是2022年4月,当地社保局转账转了1万多给a公司账户上,这1万多是社保局补贴给行政经理的生育津贴。但是行政经理说这1万多不用付给她自己了,因为之前行政经理休产假期间,a公司每月发放给行政经理的1万元工资抵掉了。那么请问老师,这社保局付给a公司账户上的1万多生育津贴的钱如何做分录
老师,公司前几个月给有1-3岁孩子的员工发了育儿补贴,每月250,现在公司又因为国家一直没出正式的育儿假补贴文件,这个月扣回了之前发的育儿工资,怎么做账呀?
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
二级科目是差旅费补助吗? 需要缴纳个税吗
是的 这个不需要缴个税的
但是老师这个是没有发票的 直接给的补贴
这样 那就要申报个税 并且账务处理 能把公司制度附件附在后面较为合理
好的 老师还有其他办法吗?这样一下子交的税就太多了,
合理的处理 除非能有相应的费用发票 这样你可少报点个税 个税的那些专项扣除都采集填好 能相应扣除一些费用
老师因为金额比较大 发票恐怕一时不好找 这年底要结账了,12月底发给员工的
那没办法了 就先申报吧 把相应的专项扣除填写了 22年即将个人所得税汇算清缴清缴 多了可以申请退税的
专项扣除 是专项附加吗
对 那些也可以扣除一些费用
那些都不符合
好吧 按照综合所得 如果收入不高 3%税率 4.5万分到个人头上 应该也不会很多
老师是12月份 所以加上这4.5万,应纳税所得额就5.6万了,
4.5万 应纳税所得额 汇算清缴 综合所得税率 为10% 具体税费可以计算一下
老师那需要计入工资薪金缴纳个税的话 分录怎么做啊
借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款
那需要计提吗
计提就是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 处理即可