你好 计提时 借:管理费用 贷:其他应付款 发放时:借:其他应付款 贷:银行存款
老师您好:这个月发给员工4万元左右的出差补贴(19年到21年的补贴)攒在一起发的,因为之前公司资金紧张就一直没发,这一次支付这么多怎么做账呢
老师您好:这个月发给员工4万元左右的出差补贴(19年到21年的补贴)攒在一起发的,因为之前公司资金紧张就一直没发,这一次支付这么多怎么做账呢
老师好!公司一员工之前休产假,每月工资发2200,会计分录借管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,现收到社保局的生育津贴4万多,需付给该员工和这个月的工资一起发,分录怎么做,个税怎么报?
老师,公司前几个月给有1-3岁孩子的员工发了育儿补贴,每月250,现在公司又因为国家一直没出正式的育儿假补贴文件,这个月扣回了之前发的育儿工资,怎么做账呀?
老师 我想问问,如果 一家支付公司 帮助自己的客户(一家航空公司)做市场推广,补贴给 航空公司的客户(乘客)。比如客户购买一张1000的机票,支付公司作为第三方补贴50给乘客,乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票,那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账?是否需要缴税?我们没有取得发票等扣税凭证(因为乘客不可能为了补贴给我们开票)我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司,维护航空公司这家客户,扩大市场份额,我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高,那么这50元是否可以税前列支呢?
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账
二级科目是差旅费补助吗? 需要缴纳个税吗
是的 这个不需要缴个税的
但是老师这个是没有发票的 直接给的补贴
这样 那就要申报个税 并且账务处理 能把公司制度附件附在后面较为合理
好的 老师还有其他办法吗?这样一下子交的税就太多了,
合理的处理 除非能有相应的费用发票 这样你可少报点个税 个税的那些专项扣除都采集填好 能相应扣除一些费用
老师因为金额比较大 发票恐怕一时不好找 这年底要结账了,12月底发给员工的
那没办法了 就先申报吧 把相应的专项扣除填写了 22年即将个人所得税汇算清缴清缴 多了可以申请退税的
专项扣除 是专项附加吗
对 那些也可以扣除一些费用
那些都不符合
好吧 按照综合所得 如果收入不高 3%税率 4.5万分到个人头上 应该也不会很多
老师是12月份 所以加上这4.5万,应纳税所得额就5.6万了,
4.5万 应纳税所得额 汇算清缴 综合所得税率 为10% 具体税费可以计算一下
老师那需要计入工资薪金缴纳个税的话 分录怎么做啊
借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款
那需要计提吗
计提就是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 处理即可