你好,是对方用欠你们货款支付你们工人工资是吗?
老师 我们公司的应收账款 客户是用代发工资的形式支付给了工人 每个人的收入在3万左右 这种情况会计和税务应该怎么处理
老师,请问华/大/基/因应收会计(财务170+人左右,应收7人左右,每个人负责一定量的客户的应收,不涉及催账之类的,主要工作是收入确认,发票审核,费用审核,对接审计收入部分等应收账款偏后端的工作)和外企应付会计(财务35人左右,应付10人左右,每个人负责集团内若干子公司的的应付,主要工作是付款计划统计,通过ICC确认发票,银行收支类型统计等等所有与应付账款相关的工作。)你建议哪个呢?哪个对未来发展更好?
老师,我公司用自己名义代客户进囗货物,报关时进囗收货人和消费使用单位都是用了自己公司,但是货是客户的,账务上我们做了无票收入,进口的是豆子,他自己在国内销售了,国外货款也是他自己支付的,老师这种情况我进囗应付账款和国内做的无票收入时应收账款要怎么处理?都不收不付?
我的个人银行账户常收到劳务公司支付某个工程项目的劳务费(每笔收款金额在20万左右),这种情况下,我个人收到这笔劳务费需要缴纳什么税费吗?需要给劳务公司开发票吗?
老师,你好,我们公司有个供应商是用应付货款的1.3倍给对方抵用券,这种情况在给劵和客人用劵的会计分录怎么处理呢
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
是的 然后我们出具了代发工资的承诺书
借费用或成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷个税 应收账款
税务上怎么处理呢 要给每个工人申报劳务所得吗 如果申报的话是不是工人要给我们提供发票 作为成本来入账
这个是你们员工,还是提供劳务的人员
我们这个工是出包出去的 承包的属于清包工承包的 干活的人都是这个承包的人找的 也是他支付的工费 因为应收账款要不上来 所以就用的代发工资的形式
那他们应该给你们开具发票
我也要给他们申报是吗
看他看票内容,如果需要你们申报的发票备注税务局会有注明的
现在工人都回家了 指定不去开票了 这种情况我能先给他们申报吗
这个你按照什么项目申报?
个税中的劳务所得申报 可以报这个吗
如果你确定对方是按照劳务申报就可以先扣除,我怕对方开票内容跟您不一样
那我是不是在做12月份的账 是不是要先做了账务处理呢
你好你是说这个劳务费用处理是吗?应该先做了
按照您先发给我的分录做账是吗
我写分录里的个税先不要体现
好的 谢谢老师
不客气祝您学习愉快!