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请问一下 纳税调整,以前年度所开发票有误,现在来调整的话,税率和以前不一样,具体怎么操作

2022-01-08 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-08 10:34

你好,你如果现在调整,你按现在的税率处理

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快账用户5334 追问 2022-01-08 10:34

那差额怎么办

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齐红老师 解答 2022-01-08 10:35

差额作为以前年度损益调整,里面,收入处理

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快账用户5334 追问 2022-01-08 10:41

老师,这个电子税务局里面不会操作 找不到以前年度损益调整在哪里

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快账用户5334 追问 2022-01-08 10:45

老师 如果可以的话 可以具体发一下操作流程吗

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齐红老师 解答 2022-01-08 11:11

你现在是账务处理还是申报表填写

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快账用户5334 追问 2022-01-08 13:50

申报表填写 增值税申报表填写

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:56

你这个申报填写根本就不用考虑以前年度的损益调整,你直接按照你现在要调的销售额填写在你的申报表就行了。

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齐红老师 解答 2022-01-08 14:57

就比方说你税务局要求你调整100万,你就直接是100万填写销售额就行了,对应的按照现在的税率去交。

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快账用户5334 追问 2022-01-08 16:10

老师,我还有问题,我收到了增值税进项专票12月的,但是今天进入系统勾选确认发票却显示已经勾选过了,可是明明没有勾选,我不知道怎么回事,现在我申报不了增值税

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齐红老师 解答 2022-01-08 17:54

那不应该呀,系统他是不会错的哟。那如果说你之前没有勾选过系统,它就不会显示已经勾选的。

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你好,你如果现在调整,你按现在的税率处理
2022-01-08
你好!可以冲红。怎么入账,和企业所得税这块,要看具体是什么业务的发票。
2023-07-25
你好具体的啥业务的
2022-12-17
你好,同学。 通过以前年度损益调整,将之前少交的税调增,补交。
2020-11-26
你好  ;          之前怎么做的暂估 ; 意思要红冲之前分录吗   
2022-06-23
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