你好!如果用于完工项目,可以记入固定资产科目
老师,采购2套称重设备,用于已经完工的项目(以前那套报废了),重新买。请问采购这个称重设备怎么入帐
某工厂10月份发生如下经济业务:1.购买1台不需安装机器,买价20000元,增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用2.购买需要安装设备一套,买价30000元,增值税4800元,其他杂费共2300元,所有款项都用银行存款支付,设备进行安装。3.在安装上述设备过程中,耗用工人薪酬1500元,耗用各种材料800元。4.设备安装工作完毕,经验收合格交付使用,结转安装工程成本5.向大明工厂购进甲材料1500千克,单价30元;乙材料2000千克,单价15元,增值税率为16%,全部款项以银行存款支付。6.用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费7000元(运杂费按材料重量分担)。7.向宏天工厂购进丙材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税率为16%,款项尚未支付。8.用现金支付丙材料的运费及装卸费3000元9.甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3250元,按材料重量分担,用库存现金支付。10.10.本月购进甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本11.要求:编
某工厂10月份发生如下经济业务:1.购买1台不需安装机器,买价20000元,增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用2.购买需要安装设备一套,买价30000元,增值税4800元,其他杂费共2300元,所有款项都用银行存款支付,设备进行安装。3.在安装上述设备过程中,耗用工人薪酬1500元,耗用各种材料800元。4.设备安装工作完毕,经验收合格交付使用,结转安装工程成本5.向大明工厂购进甲材料1500千克,单价30元;乙材料2000千克,单价15元,增值税率为16%,全部款项以银行存款支付。6.用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费7000元(运杂费按材料重量分担)。7.向宏天工厂购进丙材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税率为16%,款项尚未支付。8.用现金支付丙材料的运费及装卸费3000元9.甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3250元,按材料重量分担,用库存现金支付。10.10.本月购进甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本11.要求:编
某工厂10月份发生如下经济业务:1.购买1台不需安装机器,买价20000元,增值税3200元,运输费900元,包装费500元,运输费和包装费以银行存款支付,买价和增值税尚未支付,设备交付使用2.购买需要安装设备一套,买价30000元,增值税4800元,其他杂费共2300元,所有款项都用银行存款支付,设备进行安装。3.在安装上述设备过程中,耗用工人薪酬1500元,耗用各种材料800元。4.设备安装工作完毕,经验收合格交付使用,结转安装工程成本5.向大明工厂购进甲材料1500千克,单价30元;乙材料2000千克,单价15元,增值税率为16%,全部款项以银行存款支付。6.用银行存款支付上述甲、乙材料的运杂费7000元(运杂费按材料重量分担)。7.向宏天工厂购进丙材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税率为16%,款项尚未支付。8.用现金支付丙材料的运费及装卸费3000元9.甲、乙、丙三种材料发生入库前的挑选整理费3250元,按材料重量分担,用库存现金支付。10.10.本月购进甲、乙、丙材料均已验收入库,现结转实际采购成本11.要求:编
老师请问一下,项目合同还没有签下来,都已经做完决算了,之前付的材料发票也开回来了,还有劳务发票也回来了一部分,开的发票也都备注工程名称和工程地点。现在甲方说,不按项目打款,按照采购合同。这样的之前买的的材料我们是不是可以开销项给他,相当于把之前买的材料卖给他们
一般纳税人建筑行业老师怎么收取这个额外的这个税点呢?城建城市建设是7%教育负加3%地方教育附加2%。收取额外的税点一般是怎么算的呀?请把公式帮我写出来,谢谢。
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,报表上资产减值损失是负数,那汇算清缴表上、应该纳税调增还是调减啊?
主播成立工作室给公司开票,每月每个工作室大概200多个,以后可能还会不断增加,做账的时候有必要在经过应付账款过渡吗?
不得担任独立董事这里有点不理解,有没有快速记忆方法
公司几个部门之间会互相领用部门完成的半成品,只有一个部门会有最终的产成品,如何进行成本核算?
经营所得税申报,有个AB表,请问有什么区别,对应的填写之间,有什么关系,怎么区分,如果个独企业的老板,平时发工资报自己个税时扣除了5000费用,是不是报老板的经营所得税时就不扣除全年生活费用这项60000全年的生活费用了
您好,帮忙算下,补交经营所得税税款33755.752元,补交日期是2022.1.1到22年12.31,请问滞纳金是怎么计算的,麻烦公式具体写下
甲应收乙账款1000万,公允价值900万,对方发行股票抵债,股票公允价值700万,甲作为长投入账,长投怎么做分录,金额对多少
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师1,这种属于专用设备吗。
是的,属于专用设备的。
老师,请问采购城镇垃圾房1,合同货物内容好像不是完整的一个物品。这个要怎么入账哦?
也是先记入在建工程,完工后结转记入固定资产
可以直接入固定资产吗?。因为他的合同是采购合同呀
老师1,像这种采购垃圾房是属于专用设备购置还是房屋建筑物购建哦?
如果采购后只是简单的安装,可以直接记入固定资产科目。
好的,那这种采购垃圾房是属于专用设备购置还是房屋建筑物购建哦?
按合同性质,属于房屋建筑物购建。
老师,请问我们单位多付了一笔计划生育奖,。员工退回这部分多付的金额到另外一个银行账上。请问要怎么入账哦?
支付时是怎么做的分录呢
借:管理费用,贷:银行存款
老师,请问什么情况下固定资产要入到公共基础设施科目去哦?