你好。对的,没有问题的,学员

借:库存1515459.36 应交税费-待认证进项税197009.72,预付账款1712469.08. 次月 待认证转进项,借应交税费-应交增值税-进项税197009.7,贷:应交税费-待认证进项税197009.7. 老师这2笔分录对吗
老师帮忙看下对不对啊 借 原材料 贷 应交税费—待认证进项税 银行存款 认证不能抵扣 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应交税费—待认进项税 借 原材料 贷 应交税费—应交增值税(进项税转出)
6月进货,进项税等有销售了再用。入库时候:借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷,预防账款;等后面月份发生销售了需要多少进项从待认证进项税转多少可以嘛?借:应交税费-应交增值税(进项税),贷,应交税费-应交增值税(待认证进项税),这样可以嘛
请问转出待认证进项税额,借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
借 管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷 银行存款 认证之后, 借 应交税费-应交增值税进项 贷 应交税费-应交增值税-待认证进项税 结转 借 销项 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴纳时 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 老师,分录是这样吗?
洗车费,开专票能抵扣吗,税收分类编码是多少
去年支的其他应付款一工会经费做成管理费用一福利费怎么调账
请问:物管公司,劳务派遣费,现在是如何开发票的(项目名称)?
请问,经纪代理服务的税收编码改成生产生活服务了吗?
认缴出资10万,结果多打款1000怎么处理 按照资本公积还是借款往来
老师您好,2022年发生的成本票,不合格今年发现了错误,今年能开一张发票顶替2022年的成本发票吗?该怎么处理呢
老师,工厂里面干了活代开劳务费发票,现在开什么税收分类编码
老师你好,个体工商户,他是核定征收开多少收入的话,就按减半征收,那他的银行流水发票工资薪酬这些还要做报表里面去吗?
出口退税公司,取得的报关费发票可以是普票吗?还是说后期要退税,需要专票
请问变更注册地后如何在电子税务局上变更主管税务机关?
报销费用 是不是也可以这样操作,暂时不认证进项,计入待认证仲
可以的,没问题的,学员