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借:库存1515459.36 应交税费-待认证进项税197009.72,预付账款1712469.08. 次月 待认证转进项,借应交税费-应交增值税-进项税197009.7,贷:应交税费-待认证进项税197009.7. 老师这2笔分录对吗

2022-01-10 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 12:12

你好。对的,没有问题的,学员

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快账用户5509 追问 2022-01-10 12:13

报销费用 是不是也可以这样操作,暂时不认证进项,计入待认证仲

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:14

可以的,没问题的,学员

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你好。对的,没有问题的,学员
2022-01-10
同学你好,也可以的。
2023-03-12
对的,是的,正确的。进项和进项转出分别结转到转出未交增值税就可以了。
2023-05-07
可以的 可以这么做的
2022-01-27
可以的,可以这么做的,你这个带认证应该是二级科目。
2022-07-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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