你好,这个是借应交税费-应交增值税-已交税金。贷银行存款 然后体检的时候,借,应交税费,未交增值税贷,应交税费。应交增值税,已交税金贷,银行存款。

老师,您好!我们是建筑企业,有一般计税项目和简易计税项目,有进项税抵扣和预缴纳税抵扣,月末结转增值税的时怎么做分录?
建筑行业,预交增值税(简易计税),月末的时候,怎么结转这个预交的增值税?需要转到未交增值税吗?怎么写分录?
请问老师们增值税一般纳税人月底增值税税额及简易计税增值税税额怎么做结转分录?谢谢老师
建筑行业一般纳税人简易计征,增值税异地预缴和当月征期缴纳税费会计的分录怎么做,包括计提,缴纳和结转的分录。
老师,一般纳税人简易计税,建筑业有预缴 增值税,这个分录以及结转增值税的分录怎么做
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
老师,之前有老师让我入预缴增值税里,那到底入已交税金还是预缴增值税是对的
你好,你如果有用预缴税金这个科目的就进入预交税金。
好的老师,两个都可以是吧
好的,两个都可以是吧
您好!是的,都可以的了
然后都是转入未交增值税科目吗?
你好!可以转,但是没有要求转
那简易计税减去预缴的,是剩下需要再交的,那个怎么做呢?
你好!你是说凭证吗?
对,分录,账务处理
你好!这个借应交税费-销项税额 贷进项 贷简易征收 贷应交税费-未交增值税
老师你给我说蒙了,简易计税就是不用进销项了,我问是不是转入未交增值税,你说也可以转,但是没有要求转,我就质疑了不转去哪了呢
你好!是这样,不要求转,不转就挂着。你也可以转 另外还需要解释下,就是你如果只有简易征收,那就没有销项了,但是有的是只有某个项目简易征收的。其他的是正常征收,就会有销项,有简易征收
老师我是建筑业,一般纳税人开始就说了,有简易征收,也有9的,挂着挂到年末吗,申报表得报吧,是不是不一致了
你好!申报表是要报。只是科目有余额而已