借银行存款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。

社保局退了一部分失业险的费用,这个应该怎么做账
老师 就业局退回的失业保险 借银行贷其他应付款 这个钱拿来冲减社保 但是去年没用这个钱 现在在去年的账上做一笔分录冲减管理费 怎么做分录哦
你好老师,请问社保基数调整社保局应退回来一部分钱,这个钱直接抵当月社保费了,这个应该怎么做分录
老师,社保局,失业保险退了1900的稳岗返还,这个钱退回来怎么做账呢。做营业外收入吗
老师:计提失业、工商保险时:借:管理费用——保险其他应收款(失业保险个人部分)贷:应付职工薪酬——社保,这样做账吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
老师,印花税的季度申报依据是什么呀,是收入+成本金额呀?跟进项发票无关吧,老师?
公司开了一个简易计征的人工费发票,税务局不认可,让作废重新开,上个月只是作废了没有重新开,这个月报税是负数咋办,得交多少税
是不是抵扣发票一般不跨年?
文文老师在吗,在吗老师
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题目选什么?7、 《企业所得税法》第九条规定:企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。但在2009年国家税务总局做出了企业发生为汶川地震灾后重建、举办北京奥运会和上海世博会等特定事项的捐赠,可以据实全额扣除的规定。这体现了税法适用原则中的( )。
社保年度缴纳工资申报 必须跟自然人申报工资一致吗 ? 承诺表里面的2026年度缴纳工资是社保缴纳基数吗
老师您好,请问去年的运费刚结清给开票了,我的分录是借销售费用,贷应付账款;结转时,借利润分配-未分配利润,贷销售费用,这样做分录行吗
老师,专利年费续缴的费用,可以增资到无形资产吗
失业险是单位承担的部分,为什么要计入职工薪酬
你好,企业承担的借管理费用,社保贷应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬,社保贷银行存款应付职工薪酬。他核算的内容就是工资薪金、福利费、社保费、职工教育经费、工会经费等。
我的社保是记入到管理费用的
在职工薪酬里只扣除了个人部分
你好,借管理费用贷银行存款吗?现在收到,借银行存款,借管理费用负数。