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请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄

2022-01-11 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 09:47

你好 原来分录 做负数 分录  

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快账用户5729 追问 2022-01-11 09:51

我做了借主营业务收入 应交税费 贷应收账款 但是我的报表不平哦 就是差了那个应收账款的钱

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:55

后面再开发票这个科目就平了 就对上了 

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你好 原来分录 做负数 分录  
2022-01-11
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
 你好;   是的。 这个直接   借贷方不变。 金额负数即可    
2022-05-18
你好!可以是可以,但是没必要这样啊。不容易理解
2024-07-10
确认收入 借:应收账款 / 银行存款 1200 贷:主营业务收入 1200÷(1 %2B 3%) ≈ 1165.05 应交税费 — 应交增值税 1200 - 1165.05 = 34.95 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (金额按实际库存商品成本 )
2025-05-12
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