Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received 请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄_快账
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请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄

2022-01-11 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 09:47

你好 原来分录 做负数 分录  

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快账用户5729 追问 2022-01-11 09:51

我做了借主营业务收入 应交税费 贷应收账款 但是我的报表不平哦 就是差了那个应收账款的钱

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齐红老师 解答 2022-01-11 09:55

后面再开发票这个科目就平了 就对上了 

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你好 原来分录 做负数 分录  
2022-01-11
实际发票作废了不需要做收入
2020-09-04
同学你好,红冲分录,借:银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项税费),负数。重开的发票,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税费)。
2023-11-15
 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费未交增值税,这个交税做借未交增值税,贷银行,退回做借银行 贷未交增值税,开 红字做,借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数 应交税费未交增值税 负数,重新开蓝字做,借借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费未交增值税 这个不使用三级科目增值税,
2020-10-23
你好是的,按企业会计准则是这样做账
2021-04-01
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