你好 原来分录 做负数 分录
老师,请教一下,10月份开了一张发票,做了账,借应收账款,贷主营业务收入和和销项税额,后面发现发票错了,这个月冲红然后重新开了,我分录要怎么做呢
请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄
老师,11月份开了一张2970元的普票,在12月又作废了。 11月份做账: 借:应收账款2970 贷:主营业务收入2940.59 应交增值税—销项税额29.41 12月份: 借:应收账款—2970 贷:主营业务收入—2940.59 应交增值税-销项税额-29.41 请问这样做分录对吗
我们是一般纳税人,8月份开了一张发票,分录做:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税费) 10月红冲了这张票,又开了一张一样金额的,那10月冲红的分录怎么做?重开的蓝字发票分录怎么做?
蓝字发票开票1000,发现开成个人的了,就马上开了红字发票,然后又开了一张正确的蓝字发票,第一张蓝字发票分录~借:库存现金1000,贷:主营业务收入990.10,应交税费9.90,第二张红字发票分录~贷:应付账款1000,主营业务收入-990.10(红字),应交税费-9.9(红字),做的双贷,没做反向,第三张蓝字发票(正确的这张)分录~贷:应付账款-1000(红字),主营业务收入990.10,应交税费9.90(也是双贷),这样做对吗?
我做了借主营业务收入 应交税费 贷应收账款 但是我的报表不平哦 就是差了那个应收账款的钱
后面再开发票这个科目就平了 就对上了