借预收账款,负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借预收账款,贷主营业务收入。

请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开,之前的分录怎么弄
老师,跨月冲红发票的分录怎么做?原记账分录是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
像开具这种免税发票应该怎么做分录? 之前确认收入时已经做了分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 跨季度开发票怎么做分录?
3月份的未开票收入做账时分录,借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税(销项),本月已开具发票,分录应该怎么做呢?
开了半年的发票,做的分录是借应收,贷预收 应交税费,同时确认第一个月的收入借预收,贷主营业务收入,第二个月收到半年的钱了,怎么做分录
混凝土的票变成13了吗
老师您好,固定资产(电视)报废清理后产家维修好接着使用,恢复固定资产凭证该如何处理,借固定资产,贷累计折旧?还需要过折旧费用吗?
2024年有一批电脑入费用了,做账的时候又多计提了这批电脑折旧,可以在2025年冲掉这笔多计提的折旧吗?就不用动2024年度的账了
老师好!咨询一下二手车开票的,公司销售二手车给公司,开二手车销售统一发票,再开一张二手车专票0.5%,可以这样开票吗
车间用计量仪器的检测费怎么做账?
老师好!25年已经结账,现重新反结账后怎么结不了账
老师分公司负责人能持股吗
怎么红冲发票,老师你好
麒麟系统下载个税APP,下载后弹出了这个,应该怎么往下操作?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,这样的发票就是免税发票是吗?
看一下这个是不是代开的发票。怎么没有写着免税的税率啊?
是的,是去税局代开的
这不是免税的1%的税率,只不过是他季度300,000以内,他不给他开出去的,如果开出来的话,他需要正常交税的
像这种发票,开票时应该怎么做分录呢?没有显示税额
你好 价税分开做的
所以税额还是按1%还是3%记呢?
按照今年的政策。1%的。
好的,老师,但是之前做错分录按3%计算了,还做了小规模减免的分录 借:应交增值税 贷:营业外收入 这个要红冲回来然后重新作分录吗?
可以的,可以这么做的。