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像开具这种免税发票应该怎么做分录? 之前确认收入时已经做了分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税 跨季度开发票怎么做分录?

2023-01-14 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 09:41

借预收账款,负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 借预收账款,贷主营业务收入。

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快账用户6706 追问 2023-01-14 09:42

老师,这样的发票就是免税发票是吗?

老师,这样的发票就是免税发票是吗?
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齐红老师 解答 2023-01-14 09:44

看一下这个是不是代开的发票。怎么没有写着免税的税率啊?

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快账用户6706 追问 2023-01-14 09:47

是的,是去税局代开的

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:49

这不是免税的1%的税率,只不过是他季度300,000以内,他不给他开出去的,如果开出来的话,他需要正常交税的

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快账用户6706 追问 2023-01-14 09:52

像这种发票,开票时应该怎么做分录呢?没有显示税额

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:53

你好 价税分开做的

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快账用户6706 追问 2023-01-14 09:55

所以税额还是按1%还是3%记呢?

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齐红老师 解答 2023-01-14 09:58

按照今年的政策。1%的。

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快账用户6706 追问 2023-01-14 10:00

好的,老师,但是之前做错分录按3%计算了,还做了小规模减免的分录 借:应交增值税 贷:营业外收入 这个要红冲回来然后重新作分录吗?

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齐红老师 解答 2023-01-14 10:01

可以的,可以这么做的。

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