没问题,可以汇算清缴时候再填写正确。

想问下小微企业缴纳第二季度企业所得税的时候把本年累计数填成本季度了,现在发现了,第三季度填的时候有影响吗,现在正常按照本年数据去填写可以吗。
请问20年第二季度利润表成本数据本来是180000结果申报时报成了18000,第三季度增值税本来有收入金额的,结果0申报了,所以造成企业所得税年度营业收入和营业成本金额少报了,现在修改的话,是要改去年第报表吗?只改汇算清缴表可以不?
所得税季报的时候把本年累计的营业收入写成了本季度的 已经交了税款了 可以不修改了嘛 到时候汇算清缴再写本年金额
企业所得税季度预缴的时候把利润总额本年累计数填成季度数了,多交了1000多块钱的税,可以不管然后等汇算清缴再填正确的吗?
申报企业所得税的时候,把本季金额看成了本年累计金额,下个季度更改过来,应该没什么风险吧?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。