少支付的可以放到营业外收入里面。
老师好,公司付供应商的货款付的承兑汇票,票面金额200000,应付货款188001,对方公司退回多余的货款,应退11999,实际退回12000,这多退的1元记入什么科目
老师我想问下,应收对方的货款金额为2400元,对方代收我们的货款还有收相应的费用,实际支付的货款比应收账款少,中间的差额计入什么科目。
比如个人缴纳电信费金额是200元,实际公司付款给个人金额也是200元,但是发票金额是199元,像这种应该怎么做分录,分录分别是什么?
比如应该实际付款13540.00元,但实际凭证上面的付款金额是13540.08元,像这种少付的0.08元,应该计入什么科目?
老师,请问一下,残疾人享受了优惠政策,因优惠政策少交部分的金额要做营业外收入吗?
银行的结息可以这样做吗
日常开销,没有单据怎么做账?
有个船代公司,但我不知道行业是干嘛的,这个也不影响账务处理啊?岗位不一样都得注意什么??为啥老板说我都不知道干嘛的,不让我记账这个公司的。。。。我看各行各业的都差不多啊
私车公用,除了要报销油费,还需要报销过路过桥过闸费吗?有发票就准报吗?
请问,建筑企业采购材料,劳务,租赁,收到发票时如何做账
请问资产负债表季报的时候自动带出来的年初余额怎么和报表数据不一致
老师您好,计提印花税依据是什么
请问,建筑公司结转成本的比例一般是多少,需要有什么依据
老师,商贸企业自己的产品用于职工福利,计提时:借:**费用—谁受益谁承担 贷应付职工薪酬—福利 结转:借应付职工薪酬_福利 贷主营业务收入/应交税费销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样做对吗
二级科目是什么呢?
二级科目可以写其他。
那营业外收入计入借方还是贷方呢?
在贷方的借应付账款 贷银行存款,贷营业外收入。你们是支付的一方吗?
相当于,是公司发放工资13540.08 借应付职工薪酬-工资13540.00,贷银行存款13540.00 银行少发放了0.08元,这个应该计入什么科目?是在贷方还是借方,麻烦你给我写一下分录
要发放的红冲就可以借应付职工薪酬,借管理费用负数。
但是凭据上面的金额是13540.08,这个应该根据那个金额录入凭证?还是管理费用负数?
你好,都可以的,自己选择。
就是不通过营业外收入科目计入了?
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的,选择一个就可以的,对利润都是一样的影响。