你好不交税的,这个不用修改。
麻烦问一下老师,补印花税的滞纳金走营业外,后还要做什么分录调整!还有补交去年增值税和滞纳金的该怎么调整
老师早上好麻烦问一下,报税系统的销项税额跟记账差了1分,记账比报税系统少记1分,调账分录怎么做?
老师你好,麻烦问一下小规模纳税人免税收入在申报时与帐面少1分,应该怎么处理?
老师,麻烦问下,去年的税金忘记计提了,今年去补税了。我要调整以前年度损益,分录应该怎么做?
老师您好麻烦问一下我增值税本年累计免税额比帐面少1分,应该怎么做分录调整?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
请问当月开出去发票10万 税额,简易计税,其中有3万是异地的我做了预缴,请问我申报增值税的时候,我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万,我想问本期实际抵减额是写10万还是(10-3)写7万呢,蒙圈了,期末余额也不对,
老师,电子高铁票,勾选了,自动跳第10行,是不是要删除,不然总金额更多
老师,我们招待客户洗澡唱歌,可以开发票吗?记录业务招待费吗?
老师你好,麻烦你帮我做一份钢结构的成本表格
@徐金路 好的,老师,还有个问题,想问下,一般纳税人,期末留底税额6万多,2025年4月份开了一张简易计税的发票,需要交税5000多,报税期过后,可以在电子税务局用期末留底税额,抵欠吗
仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
忽略这个差异就可以的。
但是利润表上的营业外收入(政府补助)与增值税累计免税额额就符不上,差1分
你好,忽略这个差异就可以的。
帐面上就挂着这个1分,下年还会跟着结转过来
你好,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
下一年没有余额的,你的账上也没有余额,做了这一个不是吗?
是的,帐面上是没有的余额的,就表和表之间差1分
好,那就不用做处理啦。
要是和表上一样的话,你的销售额又得修改了。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。