咨询
Q

老师您好,麻烦问下我去年第四季度开的专票没有把税分开,都做成收入了,交了一百多的增值税,到一月份银行扣完增值税,我借应交税费增值税,贷 银行存款,就不对,感觉少了一步,那我现在应该怎么调整[捂脸]我们是小规模的

2023-02-15 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 10:49

同学你好 按照正确的直接调整

头像
快账用户9113 追问 2023-02-15 10:50

老师,这个应该怎么调呀

头像
快账用户9113 追问 2023-02-15 10:51

是借收入,带应交税费增值税吗

头像
齐红老师 解答 2023-02-15 10:51

同学你好 是的 金额少可以直接这样做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 按照正确的直接调整
2023-02-15
你好,你直接当时是借银行存款贷主营业务收入的吗?
2022-07-01
您开负数发票就做这个相反分录就行。
2024-04-03
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
是错的,缴纳增值税是借应交税费-应交增值税 贷银行存款,把错的红冲,再做一笔正确的
2022-02-17
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×