你好,是的,只做预付账款
我们预付了一年的房租,发票还没又回来 ,不能做待摊费用是吧 ?做成预付账款 了 ,那这个月能摊销租赁费吗
老师,我们预付了1年的咨询费,收到专票了,怎么分录?
老师,你好,我们预付明年的咨询费,发票次年开的,我只做预付吗?不做费用吧?
我司本月支付的一笔咨询费 发票明年1月份才开过来 我这笔挂在预付账款还是计提到本年的费用里
老师,咨询费我们一次性收全部的费用,但是每年给对方开发票确收,是不是合理的呀?一次性收到的时候是都记做预收账款吗?然后申报缴税也是按照每年开票来申报缴纳的吧?
哪些假期是带全薪不扣款的
小规模纳税人,目前一批存货,这批存货无法取得成本票,卖出去需要开票,请问有什么方式可以让这批无票的存货在税务上合规入账?
出口退税业务,退税勾选的意思是什么,怎么操作
老师,您好!我们用柠檬云软件?5月外帐从记帐公司拿回来了,科目余额表也录完了,但是核对资产负债表年初余额跟期末余额一致?在哪修改?
我们是4s店企业,比如客户来买车了,给客户开票130000元,客户贷款分期124000元,实际收到分期款120000元,剩下4000元厂家给贴息,厂家app下单1212元,又转账给企业4788元,厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款,分录应该是借:银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷:主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊,举例说明,企业再购车时候,按照扣除厂家贴息和客户系统下单,和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票,怎样做啊,比如厂家车原价10万,扣除各种返利,置换补贴,厂家贴息,客户系统下单后的金额1万,开9万的库存商品发票,企业并按照9万付款,怎样入账?
老师,25年附加税的优惠政策能发下吗?
咨询下:轻松过关 2025 一二三四 那版是真题?
您好,小规模:销售自己使用过的设备,2023-2027 年按 3% 征收率减按 1% 征收,月销未超 10 万(季未超 30 万)免征;销售非自用二手机(旧货)通常按 3% 减按 2%,符合月销 10 万(季 30 万)标准也可免征。 老师怎么区分自用和非自用
老师在咨询一下哈,免税进项税额抵扣了,5月份增值税报表还留底了,那怎么解决呢,账可以调,增值税报表怎么办
二手车经销企业:2020 年 5 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,销售收购的二手车减按 0.5% 征收,无特定免税额度,需按规定缴纳。 老师这部分有减半政策吗
那如果是预付的费用是属于去年的,只是开票在次年,那我应该做费用暂估,取得发票后红冲做费用是吗
应该做费用暂估,取得发票后红冲做费用
老师,我们是否做费用是不是根据这个实际发生的费用他归属哪个时期的?
根据这个实际发生的费用他归属哪个时期
好的老师,谢谢
不客气,祝你生活愉快
老师,我再请问一下哈,就是我有一笔差旅费十二月的费用但是发票有十二月的还有一月的,那我这个怎么入帐呢?
整体记账到12月份的费用
不用对一月份的一部分做暂估吧?
不用对一月份的一部分做暂估
老师,像这个我就分不清楚对哪些费用需要暂估,哪些不需要了?怎么区分啊
如果碰到是专票的也可以直接入费用吗?
就是属于当期费用的,当年度的要计提,未来的话,不用计提的
那我这个有一部分发票是当期费用啊只是他一月份开的发票,照理说要计提啊
虽然是1月份开的,但是实际是21年度的费用吧,要看实质
我们做暂估不就是做了费用了吗?这笔费用是十二月的,我也做费用了,我意思是跟其他的费用不应该一样吗?先做暂估费用再红冲再入帐吗?
先做暂估费用再红冲再入帐,是这样的鹅,学员
可是你刚不是说一月份的一部分也直接入十二月份的账吗?不暂估它吗?
是不是金额不大的这种跨年可以放到一起?因为平常跨月的是可以的,但是跨年的没做过不知道
比如一笔费用10万,发票5万是12月份,5万是1月份,现在做账 12月份 借费用10 贷应付账款10 1月份,发票都附到12月份凭证后面即可的 借应付账款 贷银行存款