你好,是的,只做预付账款

老师,你好,我们预付明年的咨询费,发票次年开的,我只做预付吗?不做费用吧?
老师。你好 12月预付了明年一年的物业管理费2300左右 发票已经收到 那12月直接做管理费用可以不呢 还是必须要做预付账款
老师,基层工会做账,我们支付一笔跨年的律师咨询费,从今7月到明年7月共4万元,一次性支付,需要长期摊销呢?还是一次性做费用啊?
老师你好,请问收到的预付加油发票,后期消费中不在给我们开票,可以挂在预付当中,直接费用化吗
我司本月支付的一笔咨询费 发票明年1月份才开过来 我这笔挂在预付账款还是计提到本年的费用里
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那如果是预付的费用是属于去年的,只是开票在次年,那我应该做费用暂估,取得发票后红冲做费用是吗
应该做费用暂估,取得发票后红冲做费用
老师,我们是否做费用是不是根据这个实际发生的费用他归属哪个时期的?
根据这个实际发生的费用他归属哪个时期
好的老师,谢谢
不客气,祝你生活愉快
老师,我再请问一下哈,就是我有一笔差旅费十二月的费用但是发票有十二月的还有一月的,那我这个怎么入帐呢?
整体记账到12月份的费用
不用对一月份的一部分做暂估吧?
不用对一月份的一部分做暂估
老师,像这个我就分不清楚对哪些费用需要暂估,哪些不需要了?怎么区分啊
如果碰到是专票的也可以直接入费用吗?
就是属于当期费用的,当年度的要计提,未来的话,不用计提的
那我这个有一部分发票是当期费用啊只是他一月份开的发票,照理说要计提啊
虽然是1月份开的,但是实际是21年度的费用吧,要看实质
我们做暂估不就是做了费用了吗?这笔费用是十二月的,我也做费用了,我意思是跟其他的费用不应该一样吗?先做暂估费用再红冲再入帐吗?
先做暂估费用再红冲再入帐,是这样的鹅,学员
可是你刚不是说一月份的一部分也直接入十二月份的账吗?不暂估它吗?
是不是金额不大的这种跨年可以放到一起?因为平常跨月的是可以的,但是跨年的没做过不知道
比如一笔费用10万,发票5万是12月份,5万是1月份,现在做账 12月份 借费用10 贷应付账款10 1月份,发票都附到12月份凭证后面即可的 借应付账款 贷银行存款