按分了类别后编号,较好。

老师,在登记账凭证的时候,收据应该是按分了类别后编号还是按票据所发生时间编号比较好,比如:我一张收据在1月1日发生,第二张收据在2月2日发生,中间还有些单据。编号的话是第一张记1第二张记二,还是要按时间编号
【相关资料】某食品厂2021年1月有关制造费用归集和分配的资料如下:1.1月份生产甲产品6000件,乙产品2000件。此外,该厂还设有一个运输车队为基本生产车间和管理部门提供运输服务,1月份运输车队发生耗费共计9000元,供运输3000吨千米,其中第一基本生产车间1800吨千米,第二基本生产车间1100吨千米,厂部管理部门100吨千米。【实训要求】1.编制制造费用归集的记账凭证并登记制造费用明细账,如表48至表52所示。2.分别采用生产工人工时比例法、生产工人薪酬比例法、机器工时比例法、年度计划分配率分配法进行制造费用分配的计算;根据生产工人工时比例法分配制造费用的计算结果,编制制造费用分配表,如表53、表54所示。3.根据制造费用分配表,编制制造费用分配的记账凭证,如表55、表56所示。
老师,您好,我想问一下,就是老板让我整理一下从年初到现在的进项税额是多少,让我按照月份来,那我按照月份整理的时候是将年初至今收到的所有专票按照发票上的开票日期来分类月份呢,还是根据我每个月去统计收到多少张发票呢,因为比如说1月份我收到的发票有的开票日期是去年12月的,2月份收到的专票开票日期有的是2月份以前的
甲有限责任公司为增值税一般纳税人,2021年8月发生如下经济业务:(1)2日,购置不需安装的机床一台,规格型号为NGS—20,价款为120000元,增值税税额为15600元,全部款项未付。该车床为生产部第一车间使用,预计使用年限为5年,净残值率为5%。(2)3日,办公室人员李一到上海出差,预借差旅费6000元。(3)5日,将30000元现金送存银行。(4)6日,用银行存款86000元归还前欠乙公司的货款。(5)8日,从丙厂购入A材料20吨,单价1000元,增值税2600元;B材料30吨,单价1800元,增值税7020元。货款尚未支付,材料验收入1号仓库。(6)10日,预收丁公司货款50000元。(7)12日,从银行提取备用金5000元。要求:1.根据业务(1)编制固定资产验收单;(P1)2.根据业务(2)、(10)填制相应的原始凭证;(P1)3.根据业务(5)、(9)分别填制收料单和出库单;(P1)4.根据以上经济业务编制专用记账凭证。(P2)
案例一:现金清查之后一、引子2018年1月滨江市对市属国有全资企业实施了财务总监委派制。受市国有企业产权部门委派,年仅32岁的MBA研究生高强担任了鸿祥经贸公司的财务总监。高强上任后对公司的财务状况认真的进行了了解和分析,并于2018年1月21日上午8点组织人力对公司库存现金进行了盘点。二、现金清查的结果1、金库现金实有数额2886.05元。2、在保险柜中发现下列单据已收或已付,但尚未入帐。①供应部职工白云2017年11月18日预借旅费1000元。这张借据上面记载的借款原因系去长春外出采购材料借用旅费,借款金额为1000元,下面落款是白云的签名,借款时间是2017.11.18②财务部高天借据一张,金额500元。201这张借据只记载借款金额为500元,下面落款是高天的签名,借款时间是据出纳员回忆,是20日中午高天准备去附近商场购买孩子参加演出的服装,因手头拮据临时从单位金库中借用了500元,并给出纳员留下了借据。③已收款但未入记帐的凭证1张。这张凭证记载金额是665.22元,时间是2018年1月5日收到的零星销售货款(购买方购货时未交货款)。三、公司其他相关的
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
老师好,现在我们公司是别人介绍一个外贸单,我们做了备案了,客户要打款用外币,我们需要怎么合格的退税,我看退税有条件,报关单我们从哪里得到
老师我想问一下诊所有兼职医生,就是不是每天都来坐诊,那他们的工资我报个税是按照劳务报酬申报还是工资薪金申报。
公司在2023年对2022年进行审计,发现22年的应收账款坏账、其他应收账款坏账没有那么多,加起来应该少15万,于是做了“信用减值损失”“以前年度损益调整”“利润分配-未分配利润”(图一)。但在计算23年利润时,审计的15万影响到利润了,最后申报企业所得税年报时做了对应调减(图二)。现在想问的是:图一的第1、3笔分录的借贷是不是反了?利润分配-未分配利润在借方是减少利润的意思吧,公司实际要少计提15万坏账,不是增加利润吗?
有没有在深圳地区的老师,关于个税应发金额申报社保基数的问题,有没有消息说什么时候强制开始比对
我们是建筑公司,发票上项目地址必须和合同一字不差吗
借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,对于该分录,调整后的净利润<持有份额是什么意思
2月份账单,第一销售退货849元,退货退换返利152.82元,第二费用1647元,本期应开票-696.18元,应交款2343.18元,凭证分录如何做
去年的现金流量表年末数和今年的年初数为什么不一致
你好,请问公户收到待清算商户款项,这种是怎么做账