同学你好,如果是购入货物,这个税额与运费一起计入货物的成本;
我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
铁路局开的运费,下框里的印花税怎么做账? 这个印花税是跟运费一起的,而且这个印花税也没有申报税务局
老师,公路运输行业的,税务局没有核定印花税,但是一个月度终了后都有按次自行申报印花税,那现在新的印花税是按季来报的,要不要找税务局申请核定按季的印花税,还是继续按次自行申报
您好,我想问问,我们是运输公司的小规模纳税人,电子税务局里没有看到核定印花税这个税种,开了票需要申报运输合同印花税吗
老师,用集体经济分红,发贫困户学生奖学金,账务处理这样对吗 借其他支出 贷银行存款
员工意外伤害险(商业险)怎么做账
老师您好!公司投资A公司180万,现在收到分红250万这个处务怎么处理
老师,捐款挂什么科目
老师你好!我这边是做工地的,我们老板让去给公司对接帐务,这些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻烦老师指点一下?
老师,领料去维修以前卖的设备,不收费怎么入科目,谢谢
你好老师,第一个图片中所得税的计算究竟是含税收入-含税成本阿还是,不含税收入-含税成本阿也就是1对,还是2对
职工教育经费里面包含职工培训费。这职工培训费可以全额扣除。是啊所有企业都可以吗?还是部分企业的税收优惠。
你为什么选择d呀?那两个为什么不用交纳增值税呢?有什么政策规定吗?
老师个税申报表这么长的表格,怎么设置能打印到一张纸上面啊
购进货物, 付款的分录是:借应付账款-供应商100,贷银行存款100, 发票回来的分录是: 借库存商品91(包含印花税) 借应交税费-应交增值税(进项)9 贷应付账款100 这样做分录,对吗?
同学你好,分录是正确的;
那我现在库存商品少记了印花税的金额,跨月了,12月应该怎么补做分录合适呢?
同学你好, 之前支付印花税的分录是如何做的?
先预付款, 分录是:借应付账款-供应商100,贷银行存款100, 发票回来的分录是: 借库存商品90(不含印花税) 借应交税费-应交增值税(进项)9 贷应付账款99 有挂账余额
同学你好,余额如果对方不退,转入营业外支出就可以