同学你好,未开票收入,后面是否还要开票出来,
你好,老师,如果说外账是由于一部分未开票收入,导致的库存商品过多,怎么处理合适,不想账务上体现未开票收入的处理
老师晚上好! 1.请问下图一般怎么做账务处理?可否直接入库存商品? 2.开票是不是一定要按税收编码来开? 3.个人预支款无法收回,合法合理怎么账务处理? 4.如果制造业企业购入纸箱目的是装货出售。一般怎么账务处理,是否可以直接入原材料-包装物呢?贸易类企业购纸箱又该如何处理?
每月未开票收入都大于开票收入,统一一笔分录: 借:银行 600 贷:主宫业务收入400 应交税费——销200 本月开票收入大于了未开票收入。入账的时候未开票收入没有包住开票收入。 我以为的处理方法是在账上把这笔多的开票收入入账。 领导说申报时冲减? 问: 第一补一笔开票收入入账这个处理是对的吧? 第二领导说申报时冲减是啥?怎么冲?不明白什么意思?
#提问#老师生产企业当月生产500吨,销售450吨,其中当月销售已开票350吨,已根据发票确认了收入,剩余100吨未开发票的需要确认收入及库存需要做账处理吗?如果确认收入的话需要当月缴税吗?怎么处理比较合适?具体怎么处理请指导一下老师,谢谢!
一、小规模商贸企业,不开票收入或者开普票做账分录是下面这样吗? 借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 专票是借:库存现金/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 2.有个问题是如果未开票收入超了季度30万是要交增值税的,收入的分录没有应交税费-应交增值税,分录要怎么处理。 请帮写个完整的分录及处理流程
老师您好,请问洒水车是否需要缴纳车辆购置税
老师,个体户应纳税所得额不超200万减半增收,是季度可以享受吗
老师,我最近找了个工作,一个地方,一个老板开了2个店,一个是36间房的酒店,一个是4000多平米的卖厂,就招了一个会计,酒店一周去一次,主要再卖场,我咋感觉每天特别累,忙不完。琐事一堆,开票,付款,做账内账,外账。我想提出来。不接酒店了。
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
老师,我们公司给别人公司3486的租赁费,他们让我们那税点,一个点,是什么意思
你好你好,我是小微企业,科技局的一个研发项目,专款专用,剩余部分自筹。这些分录怎么做?
假如说前面确认递延所得税资产就是贷方是其他综合收益。但是后面应有余额是递延所得税负债也就是递延所得税费用。 那前面这个其他综合收益要怎么办呢?需要冲掉吗?还是说就直接确认这个应有余额的递延所得税负债这个数呢?感觉这个数也不太对呀。
有限合伙公司成立下属有限公司,注册资金有限合伙公司要一次性投入到下属有限公司,还是可以分批次存入注册资金
老师,请问开的发票是免税的,那我做账要体现税额吗?
老师好!请教:企业半路建账的话需要收集之前的业务财务数据吗?注册实缴资金科目要不要加上呢
如果确定了未开票收入,那么也会对应有结转库存商品,成本,
不再开票了,这部分对私处理了,现在就考虑外账
同学你好,你在申报增值税时,已经按未开票收入申报了,是吗,如果申报了,那就是和开票的性质一样的,收入对应的也是结转原材料,结转成本的,也就是你上面说的,处理库存商品的问题
没有开票,也不打算开票,怎么处理呀
同学你好,如果你申报增值税时,这部分未开票收入已经申报,这个等同于是开票的,按照开票是怎么处理,你这个就是怎么处理
我不想申报啊
同学你好,你不想申报,为啥又确认未开票收入,
就不要确认未开票收入了,库存商品多,是否可以多转些成本过去
现在没法多转些成本了,公司是新企业,近三年都是亏损状态了
可以就挂在账上,以后年度盈利好时再结转可以吧
同学你好,如果库存商品的确有那么多,也只能是这么挂账处理