同学你好 预缴的附加税增值税所得税可以抵减

老师,一般纳税人异地经营安装设备,预交完税证税,上面的几种税能退税
GZ公司为增值税一-般纳税人,适用税率为16%。该公司发生以下经济业务:1的人不需要安装的机床--台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为款项已支付,机床已交付生产车间使用。r企业开出转账支票一张,购人一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为10%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试师为含税2600元(增值税税率为10%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
GZ公司为增值税一-般纳税人,适用税率为16%。该公司发生以下经济业务:1的人不需要安装的机床--台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为款项已支付,机床已交付生产车间使用。r企业开出转账支票一张,购人一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为10%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试师为含税2600元(增值税税率为10%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
老师,一建筑安装公司,今年2月刚转为一般纳税人,主要业务是出租安装建筑设备,今年大量购买建筑设备,导致进项税额较多,这种情况能增量退税吗?税局会不会因为退税多就来查账?
乙公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,用银行存款购人一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为26000元。支付安装费并取得增值税专用发票,明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元,设备已经安装完毕达到了预定使用状态。要求:编制乙公司如下经济业务会计分录:(1)购入设备的会计分录;(2)安装设备的会计分录;(3)安装完毕达到预定使用状态的会计分录。
老师,我们公司是销售平衡车的,购买的噪音计能计入管理费用-检测费吗?还是销售费用-检测费?
你好老师,我单位租入一个仓库面积:10,200 ㎡ 单价:0.75 元 /㎡/ 天不含税 每两个月按自然天数付一次租金 租期:2026年2月1日-2031年1月31日,前3个月免租金 怎么入账啊
老师,我们账面上以前年度遗留可88万委托加工物资,这个都收不回来产品的,现在这些账要怎么合规处理?
老师,汇算清缴企业所得税,工资薪金支出行,账载金额 、实际发生额与税收金额,分别是哪个金额
资本公积增加是否需要交印花税?
老师,因为我们应平台要求开了6%的发票,冲了一部分13%,专管员要求我们,按13%缴纳,把6%的全部冲掉,增值税补缴了,企业所得税季报也一定要调整吗?企业所得税可以放在下季度调整吗?
冲销食品加工费,应付账款贷方负数,是之前暂估多了吗
12月企业申报季报为了不交所得税计提了一笔房租费用,现在申报汇算清缴了怎么调增,在哪里调增
你好,我们公司是做电商的,和一些博主有合作,想了解下支付给博主的佣金该怎么处理?如果能提供发票,是否按照发票金额支付就可以,不能提供发票的话,这个要怎么处理,是按照劳务报酬申报个税,按扣税后的金额支付吗?
公司员工出差加油票可以开专票吗