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老师,我单位去年财政给补贴专用款,去年实际没用完,但是我报销别的费用了,去年的分录是 借 管理费用 贷银行存款 1000 同时借 递延收益 贷 营业外收入 1000 我今年专款可以报销的发票拿回来了,怎么更正这1000元呢

2022-01-13 07:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 07:48

同学你好 多做了一千元吗

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快账用户5523 追问 2022-01-13 07:50

老师去年正常还差1000元专款专用的发票没拿回来,我用燃油费给补了1000元,也就是去年用完了。结果今年查账不可以。得专用,购买办公设备,也就是怎么冲去年上边的分录?

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齐红老师 解答 2022-01-13 08:02

那就直接原分录负数红冲这个一千

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快账用户5523 追问 2022-01-13 08:03

去年的也可以直接红冲吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 08:08

你是什么会计准则呢

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快账用户5523 追问 2022-01-13 08:12

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2022-01-13 08:18

那就可以原分录负数红冲

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快账用户5523 追问 2022-01-13 08:26

好,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-01-13 08:31

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 多做了一千元吗
2022-01-13
你好,去年的做得没错,来的发票再本年度计入未分配利润一正一负就可以的
2023-02-11
借:递延收益 贷:管理费用
2021-10-25
晚上好,1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以, 这个方法太好了 2.红冲去年分录,再发票做正确金额的分录就好了,不用计提差异,2个分录在明细账里自动得出差额部分,这个税也就是差额才1000多,今年的分录中损益科目不用以前年度损益调整也是可以的,
2024-03-06
你好,这个在企业所得税年报时,是要一次性计入收入的。 这样做账是没问题的。
2022-04-26
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