同学你好,,我们的火车票的进项可以加计扣除吗?——可以加计扣除;
请问老师我们是监理单位,主要成本就是人员的衣食住行的费用,之前的加计扣除按照进项税的10%,我头两天看到条例说2019.9月之后,生活性服务的可以按照15%扣除,那现在我们单位是不是可以按照15%加技扣除呢?
老师,你好,我们是一般纳税人,我们收到的电子专票,一个点的,可以抵扣进项吗?可以享受我们的加计扣除10%吗?我们是现代服务业,是技术服务行业的,正常的专票是可以抵扣进项,也可以享受加计扣除的呢
老师你好,我们是现代服务行业,我们是一般纳税人,我们的进项可以按照10%加计扣除?是不是只有专票可以加计扣除,我们的火车票的进项可以加计扣除吗?
老师,你好,我们是木材加工厂,购进的尿素,进项税额可以按照1%税额加计扣除吗?
请问老师,我们是一般纳税人公司,购进了农牧公司的鲜牛奶,他们要给我们开免税的农产品普通发票,说是我们进项税可以计算抵扣9%,这张发票我们可以接受吗?并且按照他们说的进项税可以计算抵扣吗,我们购进后加工再销售,再领用中还可以加计扣除1%吗
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
有没有相关的规定,给我提供一下,我想看看
同学你好, 从4月1日起,对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人,按进项税额加计10%抵减应纳税额 1. 从4月1日起:取得4月1日及以后的专票等抵扣凭证,就可以按规定加计10%抵减应纳税额。 2. 邮政、电信、现代服务和生活服务业判断:按照财税(2016)36号文件 3. 按进项税额加计10%抵减应纳税额:从文字上判断,应该是所有的进项税额都在原抵扣的基础上再加计10%抵减应纳税额
好的,谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;