咨询
Q

老师具体情况是,我家数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗

2024-08-05 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-05 08:43

可以的,这个风险不大的,就差了一个月没有关系。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这个风险不大的,就差了一个月没有关系
2024-08-05
可以的,这个风险不大的,就差了一个月没有关系。
2024-08-05
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
您好,7月在固定资产模块先把这个固定清理了,然后我们总账上按各月开票确认收入 借:应收 26042.1 贷:固定资产清理 26042.1/1.13 销项税 26042.1/1.13 *13%
2023-08-11
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×