同学,你好 你住宿服务的发票怎么开的,这个就怎么开,内容写住宿设施赔偿收入

老师我想问下,住宿服务,客户损坏住宿设施收取的赔偿款收入如何开票,开几个点的发票
住宿服务价税合计收入为2226000元。其中:开具增值税专用发票金额合计100000元、税额合计6000元。开具增值税普通发票的金额合计600000元、税额合计36000元。以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的住宿服务费价税合计530000元和零星个人住宿价税合计954000元未开具发票。另外因住客损坏住宿设施而收取赔偿款合计21200元,也未开具发票。问题一:计算税额;问题二填申报表
(一)收入方面1.住宿服务价税合计收入为2226000元。其中开具增值税专用发票的金额合计100000元、税额合计6000元;开具增值税普通发票的金额合计600000元、税额合计36000元;以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的住宿服务费价税合计530000元和零星个人住宿价税合计954000元未开具发票。另外,因住客损坏住宿设施而收取赔偿款合计21200元,也未开具发票。2.餐饮服务价税合计收入为1060000元。其中,开具增值税普通发票金额合计700000元、税额合计42000元;以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的餐饮服务合计42400元和零星个人餐饮服务价税合计275600元未开具发票。3.会展服务价税合计为848000元。均开具增值税专用发票,金额合计800000元税额合计48000元。4.商场销售货物价税合计为783000元,均采取现金或转账结算。其中,出售
老师你好,我有一个问题啊,你比如说嗯我们新成立的企业,然后自己的员工去给公司办业务,然后涉及到这个住宿,然后那个它产生的住宿费,然后要求住宿方给他开发票,就是开到公司名下,就是说这个入账凭证这怎么算是完整?你看公司就是给公司开的这个住宿费发票,这个是肯定可以入凭证的,还有就是说这个付款方面您看我需要什么样的凭证,是需要员工支付给住宿费的这么一个转账凭证呢?还是说嗯让住宿方给员工开一张现金收据就可以?就是说,嗯,关于住宿费的这个完整凭证的话,发票肯定是少不了,嗯,是发票加转账支付的截图凭证呢?还是说发票加那个住宿方开的现金收据就可以了?
1、住宿服务价税合计收入为2226000元,其中:开具增值税专用发票的部分金额合计为100000元、增值税税额6000元;开具增值税普通发票部分,金额合计为600000元、增值税税额36000元;另外,向零星个人提供住宿服务,价税合计金额共计1484000元,但是未开具任何发票;另外,因住客损坏客房有关设施而收取赔偿款合计21200元,也未开具有关发票。2、餐饮服务价税合计1060000元,其中:开具增值税普通发票的部分金额为700000元、增值税税额42000元;另外,向零星个人提供餐饮服务,价税合计金额共计318000元,但是未开具任何发票。3、提供会展服务价款合计848000元,均开具增值税专用发票,注明金额合计800000元、增值税税额48000元。
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
开的6%的,这个赔偿款也是按6 %哈
同学,你好 嗯嗯,是的