你好同学,需要咨询什么问题

(1)住宿服务价税合计收入为2226000元。 (2)餐饮服务价税合计收入为1060000元。 (3)出售服装、工艺品等货物取得价税合计收入为565000元。 (4)商场一批工艺品被盗,经确认该工艺品购进时取得增值税专用发票,金额50000元、税额6500元,经审核确认,该批工艺品的增值税进项税额于2019年12月申报抵扣。 (5)客房部购进床单等床上用品获取专票金额为120000,税额为15600。 (6)餐饮部购进蔬菜、海鲜等农产品取得农场、渔场开具的销售发票(免税普票)金额150000元。取得小规模纳税人通过税务机关代开增值税专用发票金额为160000元,税额为4800元。 (7)宾馆管理人员和员工报销出差的旅客运输费用,票价和燃油附加费合计金额15000元。 要求:计算本月的增值税应纳税额。
住宿服务价税合计收入为2226000元。 (2)餐饮服务价税合计收入为1060000元。 (3)出售服装、工艺品等货物取得价税合计收入为565000元。 (4)商场一批工艺品被盗,经确认该工艺品购进时取得增值税专用发票,金额50000元、税额6500元,经审核确认,该批工艺品的增值税进项税额于2019年12月申报抵扣。 (5)客房部购进床单等床上用品获取专票金额为120000,税额为15600。 (6)餐饮部购进蔬菜、海鲜等农产品取得农场、渔场开具的销售发票(免税普票)金额150000元。取得小规模纳税人通过税务机关代开增值税专用发票金额为160000元,税额为4800元。 (7)宾馆管理人员和员工报销出差的旅客运输费用,票价和燃油附加费合计金额15000元。 要求:计算本月的增值税应纳税额。
住宿服务价税合计收入为2226000元。其中:开具增值税专用发票金额合计100000元、税额合计6000元。开具增值税普通发票的金额合计600000元、税额合计36000元。以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的住宿服务费价税合计530000元和零星个人住宿价税合计954000元未开具发票。另外因住客损坏住宿设施而收取赔偿款合计21200元,也未开具发票。问题一:计算税额;问题二填申报表
1)本期发生电器产品货物销售销售额 3313000.00元,其中开具增值税专用发票销售额1940000.00,其中开具普 通发票销售额 1148000.00元,未开具发票销售额 225000.00元; 2)本期提供货物运输服务销售额 90000.00元;(开具增值税专用发票) 3)本期为其他企业提供电器外观设计服务取得销售额 280000.00:(开具增值税普通发票) 4)本期共取得增值税专用发票16张(已认证通过):其 合计金额3705339.38元,税额423514.62元, 5)本期开票软件升级与维修取得增值税普通发票价税合计金额 280.00; 6)本期员工宿舍修缮领用前期购进的钢材其价税合计。 4520.00;(已认证抵扣) 计算该公司销售的3种产品(服务)分别适用的税率及 销项税额。
(一)收入方面1.住宿服务价税合计收入为2226000元。其中开具增值税专用发票的金额合计100000元、税额合计6000元;开具增值税普通发票的金额合计600000元、税额合计36000元;以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的住宿服务费价税合计530000元和零星个人住宿价税合计954000元未开具发票。另外,因住客损坏住宿设施而收取赔偿款合计21200元,也未开具发票。2.餐饮服务价税合计收入为1060000元。其中,开具增值税普通发票金额合计700000元、税额合计42000元;以宾馆发行的单用途商业预付卡结算的餐饮服务合计42400元和零星个人餐饮服务价税合计275600元未开具发票。3.会展服务价税合计为848000元。均开具增值税专用发票,金额合计800000元税额合计48000元。4.商场销售货物价税合计为783000元,均采取现金或转账结算。其中,出售
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?