你好,你们单位以后也不支付吗?这个什么什么业务的。

你好,我1月和2月增值税已经申报了,然后3月份的时候说疫情期间我们的开的生活服务类的发票的税不需要缴纳,于是他们把1月和2月的增值税税退回来给我们了,退回来的这个款我这边就直接做了营业外收入了。我就想问问这样的退税款做了营业外收入需要缴纳企业所得税吗
各位老师好,请问一下小规模纳税人,季度未超过30不用缴纳增值税,但是我之前做收入的时候分录是 借:现银100 贷:营业收入 贷:应交税费_增值税 现在是这个增值税不用交需要转入营业外收入 分录是: 借:应交税费_增值税 贷:营业外收入 那老师我等明细账的时候这笔钱我应该怎么等,也写在借方吗?但是写在借方的话不应该是已缴纳的税费吗?
对方开票过来,我方未付款,是做营业外收入吗 1.分录怎么写 2.这比收入需缴纳增值税吗 3.这份发票之前已抵扣的增值税是否需要转回
订单取消货做好未发,打官司胜诉收到赔偿款,是计营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?之前部分开过发票怎么处理?
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
公司公卡转个人房东私卡,个人房东需要交哪些税,税率多少?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 晕了,搞不清。老师 怎么区分,
老师您好,与生产相关的财务工作经验有哪些?
报关单以美元CIF出口,运保费币种不是美元,是人民币,这样可以吗?
国内企业发货到亚马逊海外仓,门到门服务,国内费用,海运费等全都由国内企业负担,成交方式应该申报什么?
老师,我们是生产企业,有笔出口,是买的商品,出口退税的话,我是按贸易公司的操作,勾选出口退税发票吗?还是说购进商品不是退税只能免税
老师退休人员到公司上班,一个月6000元,按劳务报酬所得申报个税可以吗?
老师 自动离职的可以申请失业金吗
老师,供应商给公司打款可以打到支付宝,微信吗
老师您好,农业公司的账务处理和税收优惠政是什么
不是不支付,而是两三年前的发票,财务换了几个,老板也不记得了,原始凭证无从查找,金额50万又比较大,一直挂账
这是购买货物的吗?借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款,如果不知道什么业务的,借应付账款贷营业外收入抵扣的增值税不需要转出来。
营业外收入不交增值税 已抵扣的进项也不用转出
是吗老师
哦对的是的是这么做的。
谢谢老师,你每次指点都很清楚,五星
不用客气,工作愉快,非常感谢。