你好,是的计入营业外收入,不需要缴纳增值税,之前开过的发票冲掉就可以了。

老师您好,公司之前收到一笔订单货款,已开票已缴纳增值税,现在订单取消,我怎么处理?相关分录怎么做?我未发货
1、预收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系到,未发货未开票给对方,应该如何处理账务呢?做不开票销售收申报相关的税费,还是做营业外收入呢?需要什么手续呢,只做股东会决议可吗? 2、预付账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系,未开票给我们,有些发一部分的货给我们,有些未发货给我们,本单位应该如何把账务处理好呢? 3、应收账款超过三年甚至三年以上,对方单位已无法联系统,我公司已发货已开票给对方,本公司应该如何把账务处理好呢? 4、有限责任公司:资本公积转增为实收资本,自然人股东需要缴纳个人所得税吗
对方开票过来,我方未付款,是做营业外收入吗 1.分录怎么写 2.这比收入需缴纳增值税吗 3.这份发票之前已抵扣的增值税是否需要转回
订单取消货做好未发,打官司胜诉收到赔偿款,是计营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?之前部分开过发票怎么处理?
就是假如我们公司10月份有一个线下渠道业务,10月份也发货了,客户之前说的是次月对账开票然后打款,那当月怎么处理这笔业务的收入和增值税呢? 您好,确认未开票收入,缴纳增值税即可。次月开票,冲销上个月的发票,再做一笔和上月一样的分录即可。
老师,请问公司处理固定资产,奥迪车,怎么开发票呀
小企业股东分红会计分录如何做
老师,此表为“第四季度企业所得税纳税申报表”,想问一下“加计扣除减免税金额”和"高新技术企业减免税金额”应该怎么计算?
12月暂估年终奖20000元,次年2月发放,会计分录怎么做,个税怎么处理。
老师发给部门的奖励,没有具体的明细,财务按部门入的人工成本专项奖励了,但因为没有具体的明细,没法按人名报个税,财务按部门费用入人工成本,这样操作是否可行
有笔网络设备租赁业务,年租赁费用456315元/年, 租赁期7年,2026.2月份开具发票2870210 元 ,租赁合同起始日期2025.9.1-2032.8.31日,请问2月份需要确认收入多少及账务处理?
老师,请问在自己手机上个人所得税APP扫码后,电脑上桌面的自然人税务系统就所有客户都不用密码了直接切换就可以登录了。这个最开始是怎么操作的才可以直接扫码就可以登录了?
老师,现在混凝土税率是13了,之前签的合同是3%,那税率直接按不含税提高10个点吗
老师,工作场所防护检测和设备性能检测需要缴纳印花税吗?
老师,你好,我想问下我们跨境广告充值1000美元,商家赠送50美元,我们怎么做分录,是不是借预付账款贷银行存款各1000元,赠送的借预付账款50贷销售费用广告费还是贷营业外收入。