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一般纳税人,销项大于进项怎么做计分录

2022-01-15 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 10:37

你好,销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户7074 追问 2022-01-15 10:38

是在当月结转吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:49

你好,是的,是这样的

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:08

如果当月只有进项没有销项呢

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:13

你好,如果当月只有进项,没有销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:13

是在当月做吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:20

你好,是的,是在当月做

你好,是的,是在当月做
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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:21

如果当月有留抵增值税呢

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:28

你好,如果当月有留抵增值税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:49

好的,明白

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:50

如果,支付往来款,是放在其他应付款,还是其他应收款

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:52

你好,具体是什么性质的往来款,之前有欠对方款项吗?

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:53

法人之间的往来,之前没有欠款

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:54

你好,之前没有欠款,是通过其他应收款科目挂账 

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:55

怎么区分这个其他应收,其他应付呢

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:57

你好 对方欠单位的,是其他应收款 单位欠对方的,是其他应付款 

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快账用户7074 追问 2022-01-15 11:58

好的,明白

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齐红老师 解答 2022-01-15 11:59

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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快账用户7074 追问 2022-01-15 12:06

那应收账款和应付账款又是如何区分

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齐红老师 解答 2022-01-15 12:07

你回头看一下你的所有提问的问题,一个不挨一个(完全不相关) 应收账款:取得收入款项没有收到 应付账款:购进款项款项没有支付 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

你回头看一下你的所有提问的问题,一个不挨一个(完全不相关)
应收账款:取得收入款项没有收到
应付账款:购进款项款项没有支付
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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你好,销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022-01-15
你好!按现在的要求,这2个科目都没有要求结转。 进项大于销项,不需要单独做分录,只需要在申报表体现就好了 销项大于进项,做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-07-15
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-03-06
同学你好,一般纳税人进项大于销项,会计分录不需要做
2022-04-24
销项税额大于进项税额 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-10-20
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