你好,销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
老师,一般纳税人进项大于销项怎么做分录呢
一般纳税人,进项大于销项税额,分录怎么做?
请问一般纳税人企业,有进项有销项,如果进项大于销项,或者销项大于进项,会计分录如何做?抵扣部分怎么做分录?
一般纳税人,销项大于进项怎么做计分录
一般纳税人进项大于销项会计分录
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
是在当月结转吗
你好,是的,是这样的
如果当月只有进项没有销项呢
你好,如果当月只有进项,没有销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
是在当月做吗
你好,是的,是在当月做
如果当月有留抵增值税呢
你好,如果当月有留抵增值税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
好的,明白
如果,支付往来款,是放在其他应付款,还是其他应收款
你好,具体是什么性质的往来款,之前有欠对方款项吗?
法人之间的往来,之前没有欠款
你好,之前没有欠款,是通过其他应收款科目挂账
怎么区分这个其他应收,其他应付呢
你好 对方欠单位的,是其他应收款 单位欠对方的,是其他应付款
好的,明白
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
那应收账款和应付账款又是如何区分
你回头看一下你的所有提问的问题,一个不挨一个(完全不相关) 应收账款:取得收入款项没有收到 应付账款:购进款项款项没有支付 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)