你好,销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

一般纳税人,销项大于进项怎么做计分录
老师,一般纳税人企业,月底进项大于销项怎么结转做分录
一般纳税人进项大于销项的分录
老师,一般纳税人 应交税费-进项税 销项税 ,没有怎么结转,销项大于进项,交税了!怎么做分录
一般纳税人进项大于销项会计分录
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
是在当月结转吗
你好,是的,是这样的
如果当月只有进项没有销项呢
你好,如果当月只有进项,没有销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
是在当月做吗
你好,是的,是在当月做
如果当月有留抵增值税呢
你好,如果当月有留抵增值税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
好的,明白
如果,支付往来款,是放在其他应付款,还是其他应收款
你好,具体是什么性质的往来款,之前有欠对方款项吗?
法人之间的往来,之前没有欠款
你好,之前没有欠款,是通过其他应收款科目挂账
怎么区分这个其他应收,其他应付呢
你好 对方欠单位的,是其他应收款 单位欠对方的,是其他应付款
好的,明白
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
那应收账款和应付账款又是如何区分
你回头看一下你的所有提问的问题,一个不挨一个(完全不相关) 应收账款:取得收入款项没有收到 应付账款:购进款项款项没有支付 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)