你好,销项大于进项,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

一般纳税人,销项大于进项怎么做计分录
老师,一般纳税人企业,月底进项大于销项怎么结转做分录
一般纳税人进项大于销项的分录
老师,一般纳税人 应交税费-进项税 销项税 ,没有怎么结转,销项大于进项,交税了!怎么做分录
一般纳税人进项大于销项会计分录
个体户报经营所得,这个月报,怎么操作,享受50%,的优惠,
老师,请问往来款无法收回,入营业外支出的,是不是无法税前扣除的
足球培训行业,小规模公司,应文旅局要求开的监管账户,学员的学费进监管账户,文旅局要求企业每个月有4笔流水,家长从校外培训家长客户端购买课程,钱入了公司监管账户,后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批,目前公司刚起步,没有学员,每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单,钱是公司股东即法人转给购买人的,后面监管资金提到基本户了,请问应该如何做账形成资金闭环。
老师,开的劳务报酬发票10000元,增值税99.01城建税3.46,计入劳务报酬全额的收入是10000-99.01-3.46=9897.53是这样算的吗
老师,如果2021年—2024年的房租是20万,但是没有挂账,那想要在2025年挂账的话,是不是要走以前年度损益调整,具体怎样写分录呢
朴老师,个体工商户,定额核定合适还是记账的合适,季度不超30万
老师 个体户本季度开具发票 金额147224.02应该交多少税
老师,生产型企业加工,直接人工是指办公人员,制造费用-工资是指流水线人员是吧,
老师好有个提示是基础信息表资产总额过大,但是点进去修改不了呢老师
老师请问下,收到维修费发票,项目名称体现维修过程中的耗材,维修费备注在备注栏, 这样的发票有没有问题?
是在当月结转吗
你好,是的,是这样的
如果当月只有进项没有销项呢
你好,如果当月只有进项,没有销项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
是在当月做吗
你好,是的,是在当月做
如果当月有留抵增值税呢
你好,如果当月有留抵增值税,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
好的,明白
如果,支付往来款,是放在其他应付款,还是其他应收款
你好,具体是什么性质的往来款,之前有欠对方款项吗?
法人之间的往来,之前没有欠款
你好,之前没有欠款,是通过其他应收款科目挂账
怎么区分这个其他应收,其他应付呢
你好 对方欠单位的,是其他应收款 单位欠对方的,是其他应付款
好的,明白
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
那应收账款和应付账款又是如何区分
你回头看一下你的所有提问的问题,一个不挨一个(完全不相关) 应收账款:取得收入款项没有收到 应付账款:购进款项款项没有支付 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)