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请问比如进项300,销项200,抵扣完留底还有100,我会计分录怎么写入账

2022-01-15 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 16:01

你好,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300

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快账用户5315 追问 2022-01-15 16:10

谢谢,下个月如果销项是150,那这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-15 16:14

你好,下个月如果销项是150,意思是没有进项吗? 

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快账用户5315 追问 2022-01-15 16:16

不是,就是留抵50,下个月进项50,销项150,这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-15 16:19

请看你的描述,我该相信哪个呢 

请看你的描述,我该相信哪个呢 
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快账用户5315 追问 2022-01-15 16:21

不好意思,我重新说一下,比如本月留底100,下个月还需不需要做分录处理这笔留底,然后这个月销项200,进项又开进来50,这个再怎么做

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快账用户5315 追问 2022-01-15 16:22

下个月销项200,不是本月

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齐红老师 解答 2022-01-15 16:24

你好 本月留底100 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300 下个月销项200,进项50,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)50, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)150 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50

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快账用户5315 追问 2022-01-15 16:36

谢谢,接上面这个,如果下个月没有进项,只有销项80,留底仍然是100,这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-15 16:38

你好,下个月没有进项,只有销项80,留底仍然是100 下个月结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)80 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)

你好,下个月没有进项,只有销项80,留底仍然是100
下个月结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)80
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)80
(如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
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你好,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300
2022-01-15
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-07-08
借:应交税费—应交增值税—销项税 1000 应交税费—应交增值税—进项税转出 300 贷:应交税费—应交增值税—进项税 300 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 1000 贷:应交税费—未交增值税 1000
2020-08-13
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录  借:应交税费-增值税-转出未交增值税200-50-100 贷:应交税费-未交增值税50
2023-09-13
您好,期末余额是100,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)100贷应交税费未交增值税
2021-02-08
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