你好,结转增值税的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
请问比如进项300,销项200,抵扣完留底还有100,我会计分录怎么写入账
我进项1061211.37销项662403.38,我还有396464.24未认证抵扣,还有2343.75认证留底了。年末会计分录怎么做
老师你好,我是一般纳税人,本月销项税额300 进项税额400,都认证完了,留底100,那月末结转的会计分录如何写?
请问老师销项-进项税额后的余额小于进项加计抵减完的金额怎么做账?进项加计抵减完销项还有留底的
咱们这边有一对一建筑业会计服务没
老师 新办的公司 财务负责人怎么添加 用去柜台吗
个体工商户双定户网上应该怎么做
建设工程施工合同履约保证保险投保单保险费小企业会计准则,如何挂账
新开办的个体工商户,已经拿到营业执照和公章的,还需要办理什么事项
企业所得税汇算清缴,成本调增,之前暂估成本没有开回来,在那个表填调增金额
视频剪辑费可以开设计服务专业设计服务吗
手机上能申报工商年检吗
老师,税务打电话说工资薪金和个税申报不一致,我说12月计提了一个年终奖26年1月发放的就是这个十几万的差额,他说不管,我咋弄反正必须让25年汇算的和个税一致,我的亲娘啊[哭惹R],怎么一致嘛,他说不一致年终奖就要调增那要交好几千的税啊
老师 印鉴定变更 银行扣手续费20元 会计分录怎么做
谢谢,下个月如果销项是150,那这个分录怎么写
你好,下个月如果销项是150,意思是没有进项吗?
不是,就是留抵50,下个月进项50,销项150,这个分录怎么写
请看你的描述,我该相信哪个呢
不好意思,我重新说一下,比如本月留底100,下个月还需不需要做分录处理这笔留底,然后这个月销项200,进项又开进来50,这个再怎么做
下个月销项200,不是本月
你好 本月留底100 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)300 下个月销项200,进项50,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)200, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)50, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)150 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)50, 贷:应交税费—未交增值税 50
谢谢,接上面这个,如果下个月没有进项,只有销项80,留底仍然是100,这个分录怎么写
你好,下个月没有进项,只有销项80,留底仍然是100 下个月结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)80 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)