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老师。你好。如果本月没有购进的进项税 本月的销项税额直接用上月留底进项抵扣。请问分录怎么写呢?

2022-08-12 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-12 16:03

你好,上一个月的刘迪在哪个科目里面?

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快账用户6050 追问 2022-08-12 16:05

待抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2022-08-12 16:10

借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待抵扣进项 借应交税费、应交增值税销项 贷,应交税费、应交增值税转出,未交增值税 借,应交税费、应交增值税转出,未交增值税, 贷,应交税费、应交增值税进项 抵扣完了还需要缴纳增值税吗?如果不需要缴纳的话,其他的就不用做了。

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快账用户6050 追问 2022-08-12 16:38

也就是先要把待抵扣进项税额转到应交税费-进项税,然后用进项税额来抵销项税额吗

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齐红老师 解答 2022-08-12 16:38

对的,是的,是这么做的。

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你好,上一个月的刘迪在哪个科目里面?
2022-08-12
你好,这个月需要交税吗?如果不需要交税,不用做处理,如果需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。
2022-07-13
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
你好,如果上月有留抵的进项税,本月的销项小于上月留抵的进项,这个月需要做结转分录,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2021-04-02
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