您好,同学,您是不是发的图片没发过来啊, 19年的期末数是20年的期初数据,

这是19年发生的保修费为啥要在20年减掉呢20年的期初数不就是19年的期末数吗算19年期末数时候应该已经把19年发生的减掉了吖这个期初3万元不就是减完内个5万以后的余额了吗
郭老师麻烦帮我看看减值后面有增加减值,还有处置时的分录,谢谢! 10:27 金融工具作业题 开始 插入 查看 审阅 三、计算分析题 甲公司于2×19年1月1日购入 C 公司当日发行的债券,面值为1000万元期限为3年,票面年利率为7%,实际年利率为5%,每年年末支付利息,到期一次偿付本金。支付价款1050万元,甲公司将该债券投资作为以摊余成本计量的金融资产核 算。 (1)初始确认时,甲公司确定其不属于源生的已发生信用减值的金融资产预计该资产未来12个月的预期信用损失金额为100万元。(2)2×19年12月31日,该债券已发生信用减值(150万元。 (3X2×2年1月1日甲公司将该债券投资以1000历元的价格出售。另发生交易费用50万元假定不老虑他因素。 要求:编制甲公司取得、持有及出售该项投资的会计分录。
请问老师,我发现2019年期末,也就是12月31日,y银行对账单,与企业账面余额差额为1万元,企业账面多出1万元,又看了20年1月的帐,是支付了劳务费1万元。请问老师这样做账是不是不对呢。相当于这笔费用19年银行存款已经支付了,但是帐做在了20年。做的就是离任审计,这种情况属于财务管理的问题吗?谢谢
老师,22年有两张运输费发票没认证,年报的时候为了抵减利润就把这两张费用票的金额先做在了22年,这样一来23年的报表就跟22年底不一致了,23年一季度的财务报表可以在二季度申报时调整年初数据跟22年保持一致,可是23年一季度的所得税没法修改呀,期初期末都不一致怎么办
年初应付职工薪酬做了一笔减少的调整分录,那期末怎么调呢。事务所老师告诉我不用管过程,这是个时点数,让我直接知道结果就行了,那就是不需要分录吗,但是起初,发生额都不变的情况下,我怎么让期末数减少呀
公司不经营了,现在在公司的相关人员可以报销去国外的差旅费吗
请问下,记账凭证老板报销,只付发票附件可以吗?必须还要写老板签字的报销单吗
我们公司现在外面代理记账,是不是就不能再用咱们这个软件建账套做账了?
老师,企业是先做内账还是外账
老师,公司食堂每天买菜,可以全部做零星支出吗?这种每天开的收据,可以税前扣除吗?
请问老师居间费合同能否合并工资申报并发放可以吗
你好老师,老板需要知道利润,公司的有半成品这些,要加入到里面去吗?具体怎么计算,制造业的利润要怎么算!谢谢!
朴老师,固定资产入账的金额有没有门槛要求?比如一台2千多的空调可以作为固定资产来入帐吗?
请问居间费个人去代开是几个奌,用不用代扣劳务费
农产品收购的发票,税务局认为业务是虚假的,要做进项税额转出,同时成本也不让用,分录怎么写