借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入,借方余额为预交或多交税款
老师我在当月计提增值税时候,做的分录是借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时候是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额,不应该是平了吗,请老师详细指导
请问老师,增值税减免部分如果是:借:应交税费-减免税额1000,贷:补贴收入1000 在实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税5000,贷:银行存款4000,减免的1000应该记入什么科目呢?
老师好,请问减免税款该怎么处分录?计提应交增值税在贷方,表示应该缴纳的税金,当借方有余额的时候呢?不太明白
老师你好,可以帮我写下分录吗,转出未交增值税,借方余额表示有留抵税额的意思,贷方余额表示应该缴纳的增值税的意思。那个未交增值税我感觉意思差不多,贷方表示未交的税,借方表示留抵,晕了
老师好,请问未交增值税的余额在贷方怎么处理?单位不欠税务局一分钱,平时缴税款的时候做的借:应交税费—已交税金,贷:银行存款
老师 请问线下办理法人变更需要提交什么资料
开13个点的专票,付八个点的钱这样可以吗
老师,高管200万如何节税
老师,金银珠宝开零售店选个体户还是公司,为什么
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内蒙古一体化扩库点哪一个可以改金额
如果灵活就业交社保基数12000元的话需要缴纳个人所得税吗?
老师,我们货款一直收不上了,最后对方是一般纳税人,用自己个人卡打过的,这种汇算清缴怎么做呢,票也给人家开过了
资产账面价值小于计税基础,为什么产生可抵扣暂时性差异要确认相关的递延所得税资产(是什么),资产账面价值大于计税基础,应确认递延所得税负债,需要确认递延所得税负债(是什么),这段话搞不懂
老师你好!申报个人所得税时发现有四家公司对我发放工资,我就在一家认值其余3家我都不知道怎么办
正常情况下期末是应该没有余额的吗
是的是的,这个说法是正确的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评哦
老师好,登录电子税务局,在哪里能看到往期已报的资产负债表
一般在电子税务局里提交了报表的是可以在报表申报查询到的