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老师好,请问减免税款该怎么处分录?计提应交增值税在贷方,表示应该缴纳的税金,当借方有余额的时候呢?不太明白

2022-01-15 20:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 20:33

借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入,借方余额为预交或多交税款

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快账用户2815 追问 2022-01-15 20:35

正常情况下期末是应该没有余额的吗

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:12

是的是的,这个说法是正确的

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快账用户2815 追问 2022-01-15 21:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:21

不客气,有空给五星好评哦

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快账用户2815 追问 2022-01-15 21:36

老师好,登录电子税务局,在哪里能看到往期已报的资产负债表

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齐红老师 解答 2022-01-15 21:53

一般在电子税务局里提交了报表的是可以在报表申报查询到的

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借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入,借方余额为预交或多交税款
2022-01-15
这个余额和增值税结转的时候一起结转的
2023-08-08
借:应交税费-未交增值税280 贷:管理费用 280
2022-02-23
你好,可以参考这个的
2022-07-19
同学,你好,小规模只有一个应交税费-应交增值税科目,不需要再划分正同的三级科目了,这两个对冲了吧,以后别用了。
2021-01-15
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