那个科目还有余额 你看下是不是还有收入 你看的余额

老师,请问我做的凭证成本和管理费用有11万,但是结账时,损益只结转了7万多,这要怎么处理
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
老师,您好,我们公司2021年卖手机30万,应该结转成本20万,但实际在2021年只结转了8万的成本,还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万,借以前年度损益调整,贷库存商品,会算清缴的时候,这个要怎么处理呢?
老师好!汇算清缴时之前已结转的成本发票没有取得,那么调减的这部分成本需要做账务处理吗?比如结转了20万,但是发票只取得了15万,那么没有发票的5万需要做账吗?
建筑公司个税按实际发放支付个税吗?
老师,我们公司是一般纳税人,我们业务是建筑服务-工程服务,我们租了小规模租赁部的高空作业车,是带操作人员的那种!小规模给我们开发票应该怎么开!?
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
你好老师,我们公司和别人合作开的实体店,品牌围裙是我们定制的,怎么做账
老师您好!想问一下母公司开商业承兑汇票给子公司走的往来款,子公司用于支付货款,6个月承兑到期后现金流怎么选呢?
就是其他业务收入加上主营业务收入是12万多。但是我的成本有八万,其他工资加管理费用有3万。但是结转后,损益只有七万多,
截图看下你的科目余额表的
谢谢老师,我找到了,是因为成本需要手动结转
好的 成本自己增加的吗 你看你的利润表能取数的吗