同学你好,加上分红数,报表就平了。

分红后报表不平,差额是分红数,怎么才能让报表平呢
我上个月的报表没有问题,这个月资产负债表差0.07元,报表不平,百思不得其解,做分录的时候借贷方方不平是保存不了的,怎么会报表不平呢
请问老师,为什么财审底稿的试算平衡表不平,我查了一下,金额就差企业账面的这个分录,就是补提2021年的所得税汇算清缴的金额,请问老师这笔财审怎么调整呢?才能让表平了。
老师您好!股东分红后,在科目余额表(试算平衡表)怎么体现出来呢?
老师,我怎么操作计提所得税,才能让账套和报表里面的数据一分不差
老师,收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗?
老师您好,工资的实际是480000,金蝶多记1000.实际发放是480000,在汇算清缴时的工资薪金支付填多少? 这个是不是可以把多计提的工资冲销,工资薪金支付填写48万,不用纳税调增
老师好,员工入职日期是3月,现在申报4月个税,正常可以扣除1万减除费用,但是现在申报的时候只能扣除5千,这个是什么原因
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
怎么处理呢,我不能手动调整班表,硬让他平吧!
同学你好,是软件出的报表吧,是资产负债表不平,还是资产负债表与利润表的勾稽关系不平啊?