你好,学员,是按7-2万去计提,,学员

老师,问一下我上个季度所得税利润总额是7万,但是弥补了去年的最后一比亏损6万多,就没有缴纳所得税,那我这个季度的所得税这7万还是累计在上面吗
老师,你好,请问下,我公司在计提企业所得税时,今年的利润总额比喻是7万,去年亏损是2万,那我今年在计提所得税时,是按7万计提还是按7-2万去计提,如果我按7万计提,我交企业所得税时就对不上了
老师你好!请问2021年计提企业所得税时多计提了7万元,多计提了附加税885元我是否可以通过:以前年度损益调账科目调整呢? 借:应交税费-企业所得税 7万 -地方教育附加
老师您好!,请问下小规模去年盈利已交所得税,今天第一季度亏损2万多,笫二季度盈利7千多还要计提所得税吗?是用7千多弥补2万多亏损吗
老师。今年利润50万,去年亏损40。我计提企业所得税的时候是不是可以把亏损减少剩下10万在计提所得税
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
老师,增值税新规,简易计税分包不允许抵扣怎么理解?假如,我们给甲方开9%,劳务分包开3%专票,这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗?
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
好的谢谢
不客气,祝你周末愉快,学员