你好学员,应付的暂估一般是暂估的成本和费用,需要看一下是否获得准备的成本费用数据才可以冲会

我接手一家小规的外账,期末余额有应付–暂估,不知道是记了些什么,我要怎么把这个科目平掉呢?
咨询一下,我们是建筑服务行业,因为刚从代账公司接回来的账,发现应付账款科目下面的二级科目有一些个人的名字在借方,问过才知道刚开办时付给款给这些小承包工人,付款备注是材料,或者装修款,但这不知道什么原因没有销掉,就一直挂在账上,想问下这种情况怎么处理呢?可以把应付账款二级科目个人调到其他应付账款里面吗?
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
@郭老师回答,郭老师@郭老师,其他老师不要接了,朴老师不要接,一家建筑劳务公司,我6月底暂估了一笔项目成本,7月开了发票,确认了收入,但是7月份没有收到钱,7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资,但是没有钱发,又暂估了一笔项目成本,等到8月初收到钱了,就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀?当时暂估成本的分录做的是 借:主营业务收入 贷:应付账款-暂估项目成本
请问,我们内账外库存不一致,我知道有什么商品明细,因为有些商品是暂估的,我要叫供应商开进项票进来,但我也不确定不了这个月要开多少销项出去,我如何估算开多少进项进来 ,外账库存才合理 呢?是把暂估的全开进来?
请问老师,公司接订单,一般需要给客户公司返利,这种怎么做合规?
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以指导一下在电子税务局怎么操作吗?
老师,你好,我是山西太原,我公司新开立社保户后,新增人后去进行社保申报确认,显示无有效的汇总预处理信息,怎么弄
老师,我是建筑公司,5月开了30万的发票,刚业主说发票金额开多了,让我开张红字1800元。可以这么操作吗
老师,公司章程的电子档,可以在国家信息公示系统里面下载打印出来么,不需要盖章的
请问公司把不用的车租给了别的公司,怎么给他开发票呢。公司是没有租赁这个经营范围的
老师,您好!医药公司(贸易)型的,正常的资产负债率是多少比较安全
长期待摊费用,本月摊销还是次月
老师,我们公司注销清算期,报表里银行存款还有余额,其他应付款(之前老板支付工资款)还有余额,可以借其他应付款 待银行存款 吗这样操作可以吗?
老师,你好,长期待摊贷方余额越来越多,是不是做错了
挂在其他应付下,收不到发票的,但实际已经发生的,可不可以转费用
如果是应付未付的需要挂,已经付了可以转出,但是不是费用,原来挂账已经出费用了
没有发票,转费用,年终汇算不需要调整吗?
没有发票不能税前扣除