同学你好 按照不含税的收入填写
老师您好 ,我单位是普惠幼儿园,收取的保教费收入在国税系统申报时要怎么申报金额呢 ,要填不含税也就是扣掉3个点金额吗
老师,我想请问一下,个税手续费返还,我是计入的营业外收入,然后按照6%来价税分离。请问,在申报3月份增值税的时候,不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗?计算3月份增值税税负率的时候,不含税的收入,就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗?
您好,季度销售不超过4万,开的是普通发票,3%减按1%,免征增值税,申报的时候只填未达起征点增值税及附加税申报表就可以了吗?附列资料一,二和减免税申报明细表需要填吗?如果要填的话,全部含税收入和含税销售额怎么填?本期发生额和本期扣除额怎么填?可以举个例子吗?谢谢啦
老师,您好,是个体户的,申请了核定征收的,上个季度开了40万的普通发票,但是现在申报增值税的时候自动导入数据,这里预缴税额怎么有金额, 请问需要改掉的吗?还是说有优惠政策减免的
老师您好,12月份我未开票收入不含税报了20万元,那会是根据验收单确认的。现在最后开票金额就18万元。那么我在增值税申报的时候,不开票收入那边只能填写-18万元吧。那之前多报的2万元我要怎么处理呢?谢谢老师!
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
哦哦 也就是说我第四季度确认了30万的保教费,只申报291262.14是吗,我们是普惠幼儿园
普惠幼儿园是免征增值税的呢 ,那我的保教费收入30万是不是如实申报
同学你好 对的 肯定要如实申报
我问的是怎么填写金额呢
按照你的实际收入填写 保教费的
哦哦 那就是说填30万进去
那不另外计算税金
同学你好 对的 这是免税的